Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/118834   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   3 511,20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/96  04.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
2019/110107   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  2 310,00 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  29.03.2019  12.04.2019  30.4.2019 
2019/84331   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  369,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/96  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
2019/84252   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 663,20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/95  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
2019/84167   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   4 250,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
2019/71267   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzové za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/275  27.02.2019  05.03.2019  11.3.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
2019/49880   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  3 511,20 EU 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  07.02.2019  07.03.2019  11.3.2019 
2019/11132   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4 520,4 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  10.01.2019  01.03.2019  11.3.2019 
2019/49877   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1663,2 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  07.02.2019  05.03.2019  11.3.2019 
2019/50072   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  5082,00 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/275  07.02.2019  05.03.2019  11.3.2019 
2019/11131   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  2 125,2 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/275  10.01.2019  05.03.2019  11.3.2019 
1421940338   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   442,80 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190051, OV190052, OV190054   13.09.2019  19.09.2019  17.9.2019 
1421940313   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne   338,40 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190047  16.08.2019  20.08.2019  2.9.2019 
1421940257   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A  963,70 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190035, OV190040  11.07.2019  17.07.2019  15.7.2019 
1421940226   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu - oprava skanera  140,40 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190033  17.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940183   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis tlačiarne   139,20 EUR 
bez DPH
368/01/2016  OV190032  14.05.2019  21.05.2019  17.5.2019 
1421940064   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu služieb  372,00 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016    18.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
1421940104   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019  1 484,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    19.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940014   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 12/2018  1 932,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940456   TERMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    09.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940419   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 10/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.11.2019  18.11.2019  15.11.2019 
1421940370   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 09/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1421940325   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 08/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
1421940300   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 07/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.08.2019  15.08.2019  15.8.2019 
1421940256   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 05/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057     12.06.2019  14.06.2019  17.6.2019 
1421940175   TERMMING a.s
35972254
35972254  Dodávka tepla 04/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    10.05.2019  21.05.2019  17.5.2019 
1421940148   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany   397,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019    3.4.2019 
1421940068   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01/2019  1 739,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    20.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
1421940034   EUROSPAN, s.r.o .
Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce
36182061  výmena zámku vstavanej skrine 2 ks  70,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190007  28.01.2019  30.01.2019  29.1.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice
36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH
  OV190028  24.04.2019  06.05.2019  2.5.2019 
1421940235   Markos Slovakia s.r.o
072 36 Kaluža 225
36212610  prenájom priestorov dňa 30.05.2019- školenie BOZP  490,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190039  28.06.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1421940472   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 11/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    17.12.2019  23.12.2019  31.12.2019 
1421940417   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 10/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluv o poskytovaní služieb    13.11.2019  18.11.2019  15.11.2019 
1421940378   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov   3 565,69 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    15.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
1421940343   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 8/2019  3 569,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.09.2019  19.09.2019  17.9.2019 
1421940330   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora 12V/7AAh  54,92 EUR 
vrátane DPH
8588/2016  OV190050   10.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť