Faktúry 2019 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1091940200   Portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Odb.seminár" Detská agresivita" - 3 účastníci  84,00 
vrátane DPH
Zákon č.55/2017 Z.z.    30.07.2019  31.07.2019 
1091940357   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929  Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske - výmena nosných pásov  3884,40 
vrátane DPH
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a IN 050/2019 - aplikácia zákona č.343/2015 Z.z.  Obj.č.78/19  20.12.2019  27.12.2019 
1091940339   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929  Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske  252,00 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.49/19  11.12.2019  16.12.2019 
1091940294   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929  Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske  252,00 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.49/19  22.10.2019  24.10.2019 
1091940062   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atram. Náplň NEOPOST IJ 40/50  184,80 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.08/19  20.02.2019  04.03.2019 
1091940041   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servisná prehliadka frank.stroja - PE  225,60 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.02/19  30.01.2019  05.02.2019 
1091940036   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  22.01.2019  24.01.2019 
1091940064   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Oprava MT Samsung J3 2016  72,00 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.09/19  25.02.2019  12.03.2019 
1091940171   FAST PLUS,s.r.o. (Planeo Elektro)
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Nákup chladničiek  507,00 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č. 40/19  26.06.2019  28.06.2019 
1091940170   FAST PLUS,s.r.o. (Planeo Elektro)
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Nákup ventilátorov  238,80 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č. 41/19  26.06.2019  28.06.2019 
1091940338   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  10.12.2019  16.12.2019 
1091940317   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  13.11.2019  15.11.2019 
1091940282   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  16.10.2019  18.10.2019 
1091940256   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  18.09.2019  24.09.2019 
1091940226   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  21.08.2019  28.08.2019 
1091940199   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  24.07.2019  26.07.2019 
1091940173   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  01.07.2019  04.07.2019 
1091940147   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  27.05.2019  30.05.2019 
1091940123   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  30.04.2019  07.05.2019 
1091940092   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  02.04.2019  11.04.2019 
1091940068   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  05.03.2019  12.03.2019 
1091940042   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  04.02.2019  13.02.2019 
1091940018   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  10.01.2019  18.01.2019 
1091940332   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.12.2019  12.12.2019 
1091940307   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.11.2019  15.11.2019 
1091940263   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.10.2019  11.10.2019 
1091940238   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.09.2019  12.09.2019 
1091940207   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.08.2019  12.08.2019 
1091940174   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.07.2019  12.07.2019 
1091940151   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  06.06.2019  13.06.2019 
1091940124   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  06.05.2019  13.05.2019 
1091940093   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.04.2019  11.04.2019 
1091940069   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  05.03.2019  12.03.2019 
1091940045   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  08.02.2019  13.02.2019 
1091940035   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn-vyúčtovanie r.2018  2743,66 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  17.01.2019  24.01.2019 
1091940001   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  03.01.2019  07.01.2019 
1091940340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.12.2019  16.12.2019 
1091940312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.11.2019  15.11.2019 
1091940268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.10.2019  11.10.2019 
1091940242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,08 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.09.2019  12.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť