Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361940146   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nákoj a služby 03/2019 - NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    13.3.2019  18.03.2019  12.4.2019 
1361940076   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom a služby 02/2019 NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    5.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940050   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom a služby 01/2019 - NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    17.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940089   Mária Marcinčinová - ALTES
L. Svobodu 2669/27, 058 01 Poprad
32870809  komponenty na opravu žalúzií  48,00 
bez DPH
nie  2/2019  11.2.2019  13.02.2019  12.3.2019 
1361940452   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná12, 05801 Poprad
32876068  nákup LED Žiaroviek.  199,94 
vrátane DPH
nie  67/2019  18.09.2019  25.09.2019  24.10.2019 
1361940302   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  rýchlovarné konvice 1l  65,-- 
vrátane DPH
nie  47/2019  19.6.2019  24.06.2019  10.7.2019 
1361940094   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  rýchlovarné kanvice  99,00 
vrátane DPH
nie  13/2019  12.2.2019  14.02.2019  12.3.2019 
1361940067   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  sušiče rúk  270,-- 
vrátane DPH
nie  4/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940066   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  LED žiarovky, izolačná páska  102,00 
vrátane DPH
nie  11/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940587   akad. arch. Ing. Tomáš Bujna
Lipová 104, 059 86 Nová Lesná
35113251  architektonická štúdia školiaceho centra LE  4950,00 
bez DPH
nie  82/2019  15.11.2019  05.12.2019  9.1.2020 
1361940636   Jalovičiar Jozef
Jesenná 17, 058 01 Poprad
35414791  výmena chladiaceho média  240,00 
vrátane DPH
nie  103/2019  19.12.2019  20.12.2019  10.1.2020 
1361940184   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052  vývoz a likvidácia objemného odpadu LE  107,16 
vrátane DPH
nie  29/2019  5.4.2019  10.04.2019  25.4.2019 
1361940157   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052  vývoz a likvidácia objemného odpadu LE  75,08 
vrátane DPH
nie  22/2019  25.3.2019  27.03.2019  12.4.2019 
1361940064   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052  odvoz a uloženie odpadu LE  27,45 
vrátane DPH
nie  7/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940443   OTIS výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929  oprava výťahu  2323,20 
vrátane DPH
nie  58/2019  12.9.2019  13.09.2019  11.10.2019 
1361940272   NAY, a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
00000000  ventilátor  69,90 
vrátane DPH
nie  48/2019  10.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940031   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží 12/2018  8,78 
vrátane DPH
263-1.1.2012    10.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940610   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 11/2019 - vyúčtovanie  119,01 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.12.2019  10.12.2019  9.1.2020 
1361940603   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 12/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.12.2019  06.12.2019  9.1.2020 
1361940600   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 12/2019   2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.12.2019  05.12.2019  9.1.2020 
1361940543   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 LE.  2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  07.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 10/2019 LE.  -1613,13 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019    18.11.2019 
1361940503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE   -648,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  14.10.2019  09.10.2019  14.11.2019 
1361940471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE.  -2114,88 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018  nie  04.10.2019    25.10.2019 
1361940470   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 10/2019 LE.  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.10.2019  07.10.2019  25.10.2019 
1361940468   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 10/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.10.2019  07.10.2019  25.10.2019 
1361940460   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18
35743565  Vyúčtovanie plyn 9/2019 LE.  -4388,48 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.10.2019    25.10.2019 
1361940437   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2019 LE  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.9.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1361940433   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2019 PP  815,72 
vrátane DPH
312/OVS/2019  nie  4.9.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1361940425   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska7555/18
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2019 LE  -1533,84 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.09.2019    26.9.2019 
1361940385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 07/2019 - vyúčtovanie  -1484,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.8.2019    3.9.2019 
1361940384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 08/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019  3.9.2019 
1361940382   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 08/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019  3.9.2019 
1361940338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 07/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019  8.8.2019 
1361940336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 07/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019  8.8.2019 
1361940314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 06/2019 - vyúčtovanie  -1431,10 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  8.7.2019    25.7.2019 
1361940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 06/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 06/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 05/2019 vyúčtovanie  -33,34 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  12.6.2019    9.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť