
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371940734 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019 | 131,34 vrátane DPH | RD 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940716 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 | 35763469 | telefónne hovory 10/2019 | 71,52 vrátane DPH | zmluva o pripojení | 08.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940735 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov | 31665071 | nájomné, služby spojené s nájmom | 639,60 vrátane DPH | zmluva č. 99/137/2018 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940726 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | telefónne hovory 10/2019 | 1560,76 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940739 | TELOS s.r.o. Jenisejská č. 20, 040 12 Košice | 44100108 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH | v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940743 | SLAVMED s.r.o. Poloma č. 130 | 45588996 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH | v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940740 | PRIMA-MED s.r.o. Medzany č. 62 | 36491730 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH | v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940746 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina | 51865467 | spotreba elektriny 10/2019 | 332,95 vrátane DPH | Zmluva č. 394/OVS/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940741 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá č. 4, 851 01 Bratislava | 31596061 | nákup stierače, voda do odstrekovačov | 35,44 vrátane DPH | 107/2019/PO | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940744 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina | 51865467 | spotreba elektriny 10/2019 | 68,20 vrátane DPH | Zmluva č. 394/OVS/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940745 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina | 51865467 | spotreba elektriny 10/2019 | 808,24 vrátane DPH | Zmluva č. 394/OVS/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940682 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov | 00161845 | nájomné 12/2019 | 6238,15 bez DPH | Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 28.10.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940683 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov | 00161845 | energie nájmu 12/2019 | 1939,- bez DPH | zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.10.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940742 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštové služby SB 10/2019 | 1976,05 vrátane DPH | finančné podmienky Slov.pošty | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940728 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | 602,18 vrátane DPH | 86/2019/PO | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | ||
| 1371940696 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 | 44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 4293,92 vrátane DPH | RD č. 199/137/2018 | 05.11.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940750 | PcProfi s.r.o. FINTICKá č. 14050/119, 080 06 Prešov | 44685173 | diaľkové ovládanie | 30,- vrátane DPH | 108/2019/PO | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940751 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava | 31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 455,38 vrátane DPH | Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940751 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava | 31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 455,38 vrátane DPH | Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 2019/590052 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 554,40 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/750 | 28.10.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 
| 2019/540188 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 3326,40 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/739 | 07.10.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 
| 2019/559443 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 3880,80 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/811 | 14.10.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 
| 2019/559469 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 4250,40 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/750 | 14.10.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 
| 1371940752 | LIM PO s.r.o. Jesenná č. 1, 08005 Prešov | 36498980 | nákup vlajok | 57,36 vrátane DPH | 111/2019/PO | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940756 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová č. 1, 831 03 Bratislava | 44563485 | pravidelná údržba - servis stroja | 329,88 vrátane DPH | 54/2019/PO | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940757 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice | 36570460 | vodné, stočné | 284,68 vrátane DPH | Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 2019/619017 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 554,40 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/811 | 12.11.2019 | 05.12.2019 | 17.12.2019 | 
| 1371940776 | OKAY Slovakia s.r.o. Černyševského č. 1287/10, 851 01 Bratislava | 35825979 | nákup chladničky | 290,99 vrátane DPH | 122/2019/PO | 06.12.2019 | 06.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 2019/618711 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 3511,20 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/811 | 12.11.2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 
| 2019/560542 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 2956,80 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/817 | 14.10.2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 
| 2019/560543 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 3326,40 vrátane DPH | 316/OAOTP/2017 | 19/37/540/814 | 14.10.2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 
| 1371940761 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 360,17 vrátane DPH | 110/2019/PO | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940765 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov | 36487317 | energie nájmu 12/2019 | 730,28 vrátane DPH | zmluva č. 298/137/2017 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940764 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov | 36487317 | nájomné 12/2019 | 2343,64 bez DPH | zmluva č. 298/137/2017 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940771 | MAGNA ENERGIA a.s. spotreba plynu 12/2019 | 35743565 | spotreba plynu 12/2019 | 1905,19 vrátane DPH | Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940769 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie poštového poukazu U 11/2019 | 14,88 bez DPH | finančné podmienky Slov.pošty | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940762 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice | 46037039 | energie nájmu 12/2019 | 37,72 vrátane DPH | Zmluva č. 162/137/2017 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940770 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | spotreba plynu 12/2019 | 1921,57 vrátane DPH | Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940768 | Kosturjak Ondrej Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík | 41875508 | preprava | 24,- vrátane DPH | 115/2019/PO | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1371940763 | VINTIA s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice | 46033963 | nájomné 12/2019 | 224,40 bez DPH | Zmluva č. 162/137/2017 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 |