Faktúry 2019 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371940219   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  988,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.04.2019  17.04.2019  26.4.2019 
1371940412   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 8/2019  989,- 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  25.07.2019  31.7.2019 
1371940409   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 5/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019  19.7.2019 
1371940411   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 7/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019  19.7.2019 
1371940410   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 6/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019  19.7.2019 
1371940371   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  997,13 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019  4.7.2019 
1371940772   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup hygienických potrieb  1008,07 
vrátane DPH
  104/2019/PO  05.12.2019  13.12.2019  9.1.2020 
1371940455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 6/2019  1028,33 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.07.2019  17.07.2019  31.7.2019 
1371940727   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut, nákup destilovanej vody  1031,36 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    11.11.2019  19.11.2019  11.12.2019 
1371940586   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystricaa
36597007  spotreba elektriny  1034,82 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M-ODSM 33593/2017 a RZ 1121 VP - ZSE/2018    16.09.2019  23.09.2019  9.10.2019 
1371940032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 12/2018  1045,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    11.01.2019  21.01.2019  18.2.2019 
1371940508   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny 7/2019  1067,04 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
1371940528   DATALAN a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servisné služby 7/2019  1068,- 
vrátane DPH
  60/2019/PO  19.08.2019  23.08.2018  10.9.2019 
2019/258580   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  1108,80 
vrátane DPH
316/OAOTP/2017  19/37/540/337  14.05.2019  04.07.2019  17.7.2019 
1371940849   Ing. Peter Fabík - FABOSTAV
Švábska č. 51, 080 01 Prešov
37259466  dodávka, montáž dverí  1121,78 
vrátane DPH
  109/2019/PO  20.12.2019  27.12.2019  29.1.2020 
1371940091   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1124,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    01.02.2019  12.02.2019  19.2.2019 
1371940346   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  nákup hygienických potrieb 5/2019  1129,32 
vrátane DPH
  49/2019/PO  04.06.2019  10.06.2019  24.6.2019 
1371940230   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  nákup hygienický materiál 3/2019  1129,32 
vrátane DPH
  21/2019/PO  09.04.2019  11.04.2019  26.4.2019 
1371940670   BUSINeSS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystricaa
36597007  elektrina  1195,73 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M-ODSM 33593/2017 a RZ 1121 VP - ZSE/2018    16.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
1371940297   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 4/2019  1253,81 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.05.2019  17.05.2019  23.5.2019 
1371940458   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 6/2019  1278,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.07.2019  25.07.2019  31.7.2019 
1371940485   SPŠ strojnícka
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 9/2019  1289,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    02.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
1371940567   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne hovory 8/2019  1296,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.09.2019  20.09.2019  9.10.2019 
1371940158   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 2/2019  1299,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.03.2019  21.03.2019  25.4.2019 
1371940018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/2019  1320,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.01.2019  14.01.2019  31.1.2019 
1371940389   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 5/2019  1356,74 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.06.2019  20.06.2019  4.7.2019 
1371940503   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 7/2019  1367,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    08.08.2019  13.08.2019  14.8.2019 
1371940242   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia 3/2019  1367,34 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    11.04.2019  17.04.2019  26.4.2019 
2019/451905   ERVES n.o.
Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  1386,- 
vrátane DPH
316/OAOTP/2017  19/37/540/557  28.08.2019  09.10.2019  24.10.2019 
1371940790   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne hovory 11/2019  1397,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.12.2019  19.12.2019  9.1.2020 
1371940169   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 2/2019  1398,02 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.03.2019  25.03.2019  25.4.2019 
1371940247   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis VT 3/2019  1427,04 
vrátane DPH
  12/15/19/24/2019/PO  16.04.2019  24.04.2019  14.5.2019 
1371940037   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 12/2018  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    14.01.2019  21.01.2019  18.2.2019 
1371940293   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telef. hovory 4/2019  1442,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    13.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1371940654   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne hovory 9/2019  1457,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
2019/410869   ERVES n.o.
Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  1478,40 
vrátane DPH
316/OAOTP/2017  19/37/540/392  06.08.2019  01.10.2019  11.10.2019 
1371940207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/2019  1487,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  11.04.2019  26.4.2019 
1371940142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 3/2019  1487,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2019  11.03.2019  25.3.2019 
1371940111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/2019  1487,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    11.02.2019  18.02.2019  7.3.2019 
1371940107   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 1/2019  1490,33 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    11.02.2019  18.02.2019  7.3.2019 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť