Faktúry 2019 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/15396/84810   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie   19511,00 
bez DPH
RD 247/AOTP/2017  19/12/540/78  25.4.2019  13.05.2019 
2019/13640/62412   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  15805,00 
bez DPH
RD 247/AOTP/2017  19/12/540/25  15.3.2019  14.04.2019 
2019/27091/39816   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  17004,00 
bez DPH
RD 247/AOTP/2017  18/12/540/225  21.2.2019  16.03.2019 
2019/10397/12857   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21146,00 
bez DPH
RD 247/AOTP/2017  18/12/540/188  18.1.2019  09.02.2019 
1121940265   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 519  131,34 
vrátane DPH
RD 216/OVS2016    5.6.2019  20.06.2019 
1121940306   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo  131,34 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016     8.7.2019  12.07.2019 
1121940264   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.-
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce  1182,12 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016  č. 031/2019  5.6.2019  20.06.2019 
1121940263   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce  516,73 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016  č. 030/2019  5.6.2019  20.06.2019 
1121940262   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce  119,99 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016  č. 028/2019  5.6.2019  20.06.2019 
1121940413   JUDr. Mrg. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, Čierny Balog
47156406  Mediácia   88,00 
bez DPH
RD 158/OSOD/2019   č.055/2019  9.9.2019  12.09.2019 
1121940357   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, Čierny Balog
47156406  Mediácia   176,00 
bez DPH
RD 158/OSOD/2019  č. 042/2019  2.8.2019  19.08.2019 
1121940357   JUDr. Mrg. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, Čierny Balog
47156406  Mediácia   264,00 
bez DPH
RD 158/OSOD/2019  č. 039/2019  2.8.2019  19.08.2019 
1121940193   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava EZS  234,00 
vrátane DPH
č.VOB/41/2016-M-OVO  č.017/2019  17.4.2019  07.05.2019 
1121940188   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa 3/19  4150,43 
vrátane DPH
č.VOB/41/2016-M-OVO    15.4.2019  15.04.2019 
1121940132   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa  4150,43 
vrátane DPH
č.VOB/41/2016-M-OVO    12.03.2019  29.03.2019 
1121940094   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa  4150,43 
vrátane DPH
č.VOB/41/2016-M-OVO    14.02.2019  05.03.2019 
1121940195   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  Vyúčtovanie nákladov tepla r. 2018  -150,38 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT    17.4.2019  15.05.2019 
1121940189   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  Spotreba tepla 3/19  537,46 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT    15.4.2019  29.04.2019 
1121940156   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  Voda I. štvrťrok 2019  217,09 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT    4.4.2019  26.04.2019 
1121940209   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost  230,76 
vrátane DPH
č.A/40/2012    2.5.2019  07.05.2019 
1121940391   ASTERION, n.o.
Námestie baníkov 5, Handlová
37923358  Nájom 9/19  1441,24 
bez DPH
č.432/112/2015    22.8.2019  27.08.2019 
1121940208   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží  110,42 
vrátane DPH
č.35130A/30/2013    2.5.2019  07.05.2019 
1121940162   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  81,80 
vrátane DPH
č.35130 A/30/2013    5.4.2019  26.04.2019 
1121940406   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 9/19 Červ.  925,69 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    4.9.2019  10.09.2019 
1121940213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 5/19  925,69 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    6.5.2019  14.05.2019 
1121940410   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  Vodné-stočné  1382,03 
vrátane DPH
č.306200897    5.9.2019  12.09.2019 
1121940344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM   233,47 
vrátane DPH
č.2863/73120/2004     23.7.2019  26.07.2019 
1121940288   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM   340,14 
vrátane DPH
č.2863/73120/2004    21.6.2019  27.06.2019 
1121940243   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   21,60 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č.023/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940242   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   21,60 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č. 023/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940241   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   394,56 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č.019/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940239   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   216,00 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č. 021/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940238   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   263,68 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č.022/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940237   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Dielenské práce   389,74 
vrátane DPH
č.216/OVS/2016  č. 020/2019  20.5.2019  29.05.2019 
1121940116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie  666,98 
vrátane DPH
č.160/OVS/2015    05.03.2019  13.03.2019 
1121940075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie 2/19  666,98 
vrátane DPH
č.160/OVS/2015    08.02.2019  13.02.2019 
1121940035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie  2478,81 
vrátane DPH
č.160/OVS/2015    18.01.2019  05.02.2019 
1121940002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie  500,74 
vrátane DPH
č.160/OVS/2015    04.01.2019  14.01.2019 
1121940178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 3/19   1232,57 
vrátane DPH
č.159/OVS/2015    11.4.2019  29.04.2019 
1121940117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie  2145,11 
vrátane DPH
č.159/OVS/2015    05.03.2019  13.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť