Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940247   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  359,11 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    10.07.2019  17.07.2019 
1301940225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  409,57 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    21.06.2019  02.07.2019 
1301940212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2019 - II. časť  688,45 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    10.06.2019  18.06.2019 
1301940193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2019 - I. časť  263,38 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    22.05.2019  30.05.2019 
1301940173   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - II. časť  419,84 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    09.05.2019  17.05.2019 
1301940148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - I. časť  364,09 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    24.04.2019  02.05.2019 
1301940128   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 3/2019 - II. časť  506,63 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    08.04.2019  17.04.2019 
1301940109   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 3/2019 - I. časť  170,01 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    22.03.2019  01.04.2019 
1301940097   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2019 - II. časť  522,26 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    07.03.2019  18.03.2019 
1301940079   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2019 - I. časť  331,06 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    22.02.2019  04.03.2019 
1301940066   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 1/2019 - II. časť  575,75 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    08.02.2019  18.02.2019 
1301940045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 1/2019 - I.časť  537,09 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.01.2019  30.01.2019 
1301940015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 12/2018 - II. časť  364,93 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.01.2019  17.01.2019 
1301940428   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2019  4 262,68 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    06.12.2019  18.12.2019 
1301940395   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 10/2019  3 419,74 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.11.2019  20.11.2019 
1301940347   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2019  2 279,56 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.10.2019  17.10.2019 
1301940312   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 8/2019  2 011,90 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    06.09.2019  18.09.2019 
1301940274   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 7/2019  1 983,08 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    12.08.2019  20.08.2019 
1301940243   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 6/2019  2 000,63 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    10.07.2019  22.07.2019 
1301940214   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 5/2019  2 779,12 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    10.06.2019  19.06.2019 
1301940014   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 12/2018  4 999,93 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.01.2019  17.01.2019 
1301940176   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 4/2019  3 498,16 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFE/RA    10.05.2019  21.05.2019 
1301940135   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2019  4 273,96 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    09.04.2019  18.04.2019 
1301940096   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávky tepla a TÚV za 2/2019  4 545,13 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    07.03.2019  18.03.2019 
1301940068   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 1/2019  6 015,98 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.02.2019  20.02.2019 
1301940441   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 11/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.12.2019  30.12.2019 
1301940400   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 10/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.11.2019  06.12.2019 
1301940362   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 9/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    14.10.2019  07.11.2019 
1301940320   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 8/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.09.2019  04.10.2019 
1301940286   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 7/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.08.2019  05.09.2019 
1301940250   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 6/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.07.2019  07.08.2019 
1301940220   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 5/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.06.2019  04.07.2019 
1301940195   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena záložných akumulátorov  271,12 € 
vrátane DPH
  33/2019  24.05.2019  21.06.2019 
1301940182   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 4/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    13.05.2019  06.06.2019 
1301940144   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 3/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO    15.04.2019  07.05.2019 
1301940041   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov  2 101,15 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.01.2019  06.02.2019 
1301940102   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 2/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    12.03.2019  05.04.2019 
1301940074   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 1/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    13.02.2019  08.03.2019 
1301940443   Stredoslov. energetika, a.s.
Pri Rajčianke, Žilina
51865467  dodávka elektriny za 11/2019  1 100,57 € 
vrátane DPH
realizačná zmluva zo dňa 23.08.2019    17.12.2019  30.12.2019 
1301940408   Stredoslov. energetika, a.s.
Pri Rajčianke, Žilina
51865467  nedoplatok za dodávku el. energie ( 15.10 - 31.10.2019 )  594,83 € 
vrátane DPH
    19.11.2019  22.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť