
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311940044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 313,02  vrátane DPH  | 
						002863/73120/04 | 21.1.2019 | 31.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1311940042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie 1.1.2018-31.12.2018 | 1985,07  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 31.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1311940041 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice  | 
						00151700 | 14022019-13052019 | 186,95  vrátane DPH  | 
						9970069735 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940040 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica  | 
						36597007 | GJ 011218-311218 | 1848,79  vrátane DPH  | 
						21VPZSE/2017 35 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940039 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica  | 
						36597007 | G 011218-311218 | 276,91  vrátane DPH  | 
						21VPZSE/2017 35 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940038 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica  | 
						36597007 | C 011218-311218 | 1348,02  vrátane DPH  | 
						21VPZSE/2017 35 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940037 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava  | 
						35810734 | servisné služby | 1987,34  vrátane DPH  | 
						368/OI/2016 | Lc69,71,76,77/18 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940036 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 12/2018 | 3329,69  vrátane DPH  | 
						6/2004/SPP | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940035 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava  | 
						36361127 | komlexná správa objektov 12/2018 | 2541,91  vrátane DPH  | 
						zml.o posk.služ. | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940034 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01122018-31122018 | 1684,68  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940033 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01122018-31122018 | 935,78  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940032 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01122018-31122018 | 398,45  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940031 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01122018-31122018 | 3842,12  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940028 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | výmena oleja a filtrov | 168,71  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc01/2019 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940027 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | výmena oleja a filtrov | 152,86  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc01/2019 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940026 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160  | 
						36046558 | IV.Q.2018-el.energia | 5673,70  vrátane DPH  | 
						1/2016/RS | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940025 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | výmena akumulátora | 120,00  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc02/2019 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940024 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01122018-31122018 | 782,26  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940022 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160  | 
						36046558 | nájomné 02/2019 | 993,91  vrátane DPH  | 
						1/2016/RS | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940021 | LE-MED s.r.o. Hnúšťa  | 
						48283606 | 01102018-31122018 | 125,46  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940020 | Bindasová Milota,MUDr. 131 Tisovec  | 
						31929362 | 011118-301118 | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940019 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny1,Žilina  | 
						31611630 | poplatok za dopl.kreditu | 11,40  vrátane DPH  | 
						zmluva | 08.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 1298,36  vrátane DPH  | 
						002863/73120/04 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava  | 
						35763469 | 01122018-31122018 | 207,62  vrátane DPH  | 
						1207216903 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940016 | Apriority services a.s. Lazaretská 3/A, Bratislava  | 
						35783176 | bezp. a inform.služba 12/2018 | 2185,92  vrátane DPH  | 
						262/131/2017 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940015 | AMG Security, s.r.o. 128 Nám. SNP 98/2, Zvolen  | 
						46268995 | ochrana majetku 12/2018 | 396,00  vrátane DPH  | 
						Lc 81/2017 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940014 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 14,40  vrátane DPH  | 
						žiadosť | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940013 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | oprava nápravy | 827,87  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc74/2018 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940012 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť o voz.12/2018 | 143,28  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | 01012019-31012019 | 1243,10  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 04.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940010 | StVPS, a.s. Banská Bystrica  | 
						36644030 | C 270918-201218 | 921,38  vrátane DPH  | 
						406200909 | 03.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1311940009 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 52,92  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940008 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, bratislava  | 
						44390823 | upratovanie 12/18, toal.papier | 4382,74  vrátane DPH  | 
						205/131/2018 | Lc79/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940007 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | príprava vozidla na TK,EK | 168,00  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940006 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 71,10  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940005 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 47,88  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940004 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 39,76  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940003 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 53,16  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940002 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 50,86  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | 
| 1311940001 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 44,16  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 |