Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441940317   Magna ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/19-SNV+GL  1 472,34 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodb 160/OV/15    07.06.2019  13.06.2019  17.6.2019 
1441940173   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájom rohoží 3/2019  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    3.4.2019  05.04.2019  4.4.2019 
1441940062   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájom rohoží 1/2019  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    4.2.2019  11.02.2019  8.2.2019 
1441940590   Royal Business Corporation,s.r.o.
Mlynská 27,Košice
45391611  prenájom rohoží 11/2019   100,80 
vrátane DPH
zmluva o ser.službe    2.12.2019  04.12.2019  3.12.2019 
1441915568   GENERALI Poisťovňa,a.s.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
  ročné poist.budovy SNV  568,28 
vrátane DPH
zmluva o poist.    4.11.2019  06.11.2019  6.11.2019 
1441940258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 5/2019 SNV 53, 55 G  1472,34 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 160/OVS/2015    6.5.2019  09.05.2019  7.5.2019 
1441940259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 5/2019 G  4667,41 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    6.5.2019  09.05.2019  7.5.2019 
1441940031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 12/2018 G  2723,20 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    14.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940561   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT10/2019  279,36 
vrátane DPH
zmluva 368/OI/2016    14.11.2019  19.11.2019  18.11.2019 
1441940228   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  372,52 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    24.4.2019  26.04.2019  25.4.2019 
1441940063   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2019  738,15 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    5.2.2019  11.02.2019  8.2.2019 
1441940530   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ.Gelnica  886,45 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940529   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. Krompachy  129,02 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940528   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. SNV 55  182,33 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940527   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. SNV 53  617,84 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940507   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie GL, 9/2019  1804,20 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940506   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie K , 9/2019  265,07 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940505   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta14 ,BB
36597007  vyúčtov. elek.energie SNV 53, 9/2019  1308,59 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940504   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie SNV 55, 9/2019  362,22 
bez DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940600   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9,BB
36631124  spracovanie PPPU 11/2019  7,68 
vrátane DPH
zmluva    5.12.2019  09.12.2019  6.12.2019 
1441917336   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov Krompachy, 12/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019  3.12.2019 
1441917335   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 55, 12/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019  3.12.2019 
1441917334   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 53, 12/2019  7,96 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019  3.12.2019 
1441940549   Slovenská pošta,a.s.
Partizánksa cesta9,BB
36631124  spracovanie PPPU 10/2019  7,04 
vrátane DPH
zmluva    8.11.2019  13.11.2019  13.11.2019 
1441915563   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana obj.Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zmluva    4.11.2019  06.11.2019  6.11.2019 
1441915564   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochraba obj. SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zmluva    4.11.2019  06.11.2019  6.11.2019 
1441915565   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana obj.SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zmluva    4.11.2019  06.11.2019  6.11.2019 
1441940485   Slovenská pošta
Partizánksa cesta9,BB
36631124  spracov.PPPU  5,44 
vrátane DPH
zmluva    9.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1441940440   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov.PPPU 8/2019  6,56 
vrátane DPH
zmluva    5.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441912025   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.9.2019  03.09.2019  2.9.2019 
1441912024   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.9.2019  03.09.2019  2.9.2019 
1441912023   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  7,96 
vrátane DPH
zmluva    2.9.2019  03.09.2019  2.9.2019 
1441940409   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov. PPPU 7/2019  6,07 
vrátane DPH
zmluva    13.8.2019  14.08.2019  14.8.2019 
1441910507   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objek. Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.8.2019  02.08.2019  1.8.2019 
1441910506   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objek.SNV 53   7,96 
vrátane DPH
zmluva    1.8.2019  02.08.2019  1.8.2019 
1441940355   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov.PPPU-poplatok  6,30 
vrátane DPH
zmluva    9.7.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1441908880   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zmluva    1.7.2019  03.07.2019  2.7.2019 
1441908881   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.7.2019  03.07.2019  2.7.2019 
1441608882   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov Kromapchy  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.7.2019  03.07.2019  2.7.2019 
1441940315   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 05/2019  7,05 
bez DPH
zmluva    07.06.2019  13.06.2019  17.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť