
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940393.00 | SWAN, a.s. Bratislavva  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  vrátane DPH  | 
						12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940340 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  bez DPH  | 
						12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940278 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  vrátane DPH  | 
						46dsl | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940209 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  bez DPH  | 
						46-dsl | 11.4.2019 | 23.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940129 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  vrátane DPH  | 
						46dsl | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940072 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan DSL | 796,90  vrátane DPH  | 
						46DSL | 12.2.2019 | 20.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 11/2019 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | DSL_back za 12/2018 | 796,90  vrátane DPH  | 
						46-DSL | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940511 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany  | 
						45960470 | oprava BL-092KU | 793,34  bez DPH  | 
						61951477 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940204 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š. | 792,53  bez DPH  | 
						1121VP_ZSE/2018 E 36 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940133 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov  | 
						35512822 | trovy exe. za Tóth Vl. | 790,69  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940628 | SWAN, a.s. Bratsilava  | 
						47258314 | sieť Lan volania | 787,50  vrátane DPH  | 
						1191241640 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940281 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan volania | 782,30  vrátane DPH  | 
						1002924 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940466 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany  | 
						45960470 | oprava TV 280BN | 774,46  bez DPH  | 
						05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 1451940145 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š. | 774,61  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSE/2018E 36 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940403.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov  | 
						35512822 | trovy exe. za Kasač P. | 770,04  vrátane DPH  | 
						22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940121 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava  | 
						31322832 | PHM, mat. | 758,26  vrátane DPH  | 
						5611862400 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940535 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š. | 738,97  bez DPH  | 
						2200921422 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940396.00 | SWAN, a.s. Bratislavva  | 
						47258314 | sieť Lan volania | 736,81  vrátane DPH  | 
						12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940284 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š. | 733,58  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSE/2018E_36 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940160 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 724,37  bez DPH  | 
						80-000093815PO2015 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940442 | BCF s.r.o. B.Bystrica  | 
						36597007 | el. energ.M.R.Š | 717,31  bez DPH  | 
						13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940480 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š | 705,00  bez DPH  | 
						13.9.2019 | 18.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 1451940487 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava  | 
						31322832 | PHM,mat | 700,13  bez DPH  | 
						16.9.2019 | 18.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 7/2019 | SLOVNAFT as. Bratislava Brarislava  | 
						31322832 | vyúčtovanie tankovania 12/2018 | 691,04  vrátane DPH  | 
						5611862400 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940388.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica  | 
						36597007 | el. energ. M.R.Š. | 687,70  vrátane DPH  | 
						12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1/2019 | VVS as. Košice Košice  | 
						36570460 | vodné s stočné 14.09.2018 - 20.12.2018 | 681,04  vrátane DPH  | 
						80-00093515PO2015 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940477 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						47258314 | sieť Lan volania | 669,73  bez DPH  | 
						10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 1451940654 | SLOVNAFT, a.s. Bratsilava  | 
						31322832 | PHM, mat. | 661,46  vrátane DPH  | 
						3081243181 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 14/2019 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | volanie za 12/2018 | 658,70  vrátane DPH  | 
						1002924 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940223 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske  | 
						45960470 | oprava ZV993CB | 646,67  bez DPH  | 
						13/2019 | 17.4.2019 | 26.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 51/2019 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné za 02/2019 | 627,77  vrátane DPH  | 
						01-04/2017 | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940619 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 12/19 | 626,77  vrátane DPH  | 
						9115900041 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940560 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 11/19 | 626,77  vrátane DPH  | 
						9117900036.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940520 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 10/19 | 626,77  bez DPH  | 
						9119900034 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940470 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 09/19 | 626,77  bez DPH  | 
						10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 1451940426 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany  | 
						45960470 | oprava BL 092KU | 626,00  bez DPH  | 
						07.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940423 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 08/19 | 626,77  bez DPH  | 
						06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940383.00 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 07/19 | 626,77  vrátane DPH  | 
						11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940324 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné 06/19 | 626,77  bez DPH  | 
						06.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940263 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou  | 
						00331465 | nájomné 05/19 | 626,77  vrátane DPH  | 
						01-04/2017 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 |