Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940411.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva
31322832  PHM, mat.  369,76 
vrátane DPH
    24.7.2019  29.07.2019  2.8.2019 
1451940410.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balogová Ivana  47,22 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940409.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bačová I.  60,55 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940408.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. Zajdelová M.  118,10 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940407.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. Artimová M.  53,28 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940406.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Blažová Ot.  97,90 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940405.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Slepčíková J.  90,84 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940404.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Pavlík M.  81,26 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940403.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kasač P.  770,04 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940402.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bajusová Ed.  102,13 
vrátane DPH
    18.7.2019  26.07.2019  2.8.2019 
1451940401.00   ABRA automatické brány, s.r.o.
Košice
44488769  oprava autom. dverí  69,00 
vrátane DPH
    22.7.2019  24.07.2019  2.8.2019 
1451940400.00   MANUS-MEDIC, s.r.o. 141
Slanec
47361255  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
    22.7.2019  24.07.2019  2.8.2019 
1451940399.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  2218,71 
vrátane DPH
    15.7.2019  24.07.2019  2.8.2019 
1451940398.00   DATALAN, a.s.
Bratislavva
35810734  pozáručný servid  146,81 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940397.00   STRABAG Property and Facility
Bratislavva
36361127  kompl. spr. budov  3252,73 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940396.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan volania  736,81 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940395.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  1353,02 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940394.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940393.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940392.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940391.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SE  286,97 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940390.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. K.CH.  219,25 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940389.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  505,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940388.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. M.R.Š.  687,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940387.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940386.00   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  45,84 
vrátane DPH
    12.7.2019    2.8.2019 
1451940384.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu  4,80 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940383.00   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 07/19  626,77 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940382.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva
31322832  PHM, mat.  1017,77 
vrátane DPH
    09.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940381.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  kompl. st. o MV  107,46 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940380.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava TV 067AT  328,50 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940379.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  služba - hyg. mat.  1881,12 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH
    11.7.2019    2.8.2019 
1451940378.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  upratovacie služby 06/19  3691,67 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940377.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940376.00   Slovak Telekom, a.s.
Bratislavva
35763469  telekom. sl., internet  254,94 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940375.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Tipanová E.  114,67 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940374.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Demeterová AS.  75,32 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940373.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Andráši Mik.  62,92 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940372.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár K.  100,78 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť