Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940243   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  145194004  02.5.2019  06.05.2019  5.6.2019 
1451940182   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
bez DPH
  1451940004  04.4.2019  10.04.2019  30.4.2019 
1451940177   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
bez DPH
  1451940004  01.4.2019  10.04.2019  30.4.2019 
1451940158   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  1451940004  25.3.2019  28.03.2019  28.3.2019 
1451940127   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  11.3.2019  19.03.2019  28.3.2019 
1451940111   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  04.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940102   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,53 
vrátane DPH
1451940004    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940091   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  62,33 
vrátane DPH
  1451940004  15.2.2019  21.02.2019  1.3.2019 
53/2019   VVS a.s. Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec  61,15 
vrátane DPH
  145194004  07.02.2019  15.02.2019  1.3.2019 
1451940552   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie zálohy za FS  6000,00 
bez DPH
9001263371    23.10.2019  18.10.2019  4.11.2019 
22/2019   MAGNA ENRGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018  1763,33 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
29/2019   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019  256,28 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    22.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
25/2019   BCF a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 12/2018  810,20 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
4/2019   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01/2019  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    07.01.2019  09.01.2019  7.2.2019 
7/2019   SLOVNAFT as. Bratislava
Brarislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 12/2018  691,04 
vrátane DPH
5611862400    10.01.2019  14.01.2019  7.2.2019 
55/2019   Slovnaft a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1277,77 
vrátane DPH
425611867400    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
28/2019   SLOVANFT as. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   882,01 
vrátane DPH
5611862400    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
1451940615   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie FS  6000,00 
vrátane DPH
  9001272557  05.12.2019  28.11.2019  7.1.2020 
1451940421   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie FS  6000,00 
bez DPH
    05.8.2019  01.08.2019  3.9.2019 
1451940498   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zálohy za FS  6000,00 
bez DPH
    24.9.2019  17.09.2019  7.10.2019 
1451940659   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  250,00 
vrátane DPH
  9001280984  31.12.2019  31.12.2019  7.1.2020 
1451940658   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  3137,12 
vrátane DPH
  9001280863  31.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
1451940653   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  6000,00 
vrátane DPH
  9001280370  20.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
1451940414.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  vyúčt. za FS  6000,00 
vrátane DPH
    24.7.2019  12.07.2019  2.8.2019 
1451940255   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna and Tisou
00331465  vyúčt. z nájmu st. budova  347,51 
vrátane DPH
  88  03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940186   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. vody za nájmu  413,44 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1451940187   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. plynu z nájmu  579,13 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1451940185   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. en. z nájmu  104,69 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  10.04.2019  30.4.2019 
1451940551   Ing. Juraj Danko
Trebišov
41504925  vypracovanie staveb. rozpočtu  100,00 
bez DPH
20191003    22.10.2019  28.10.2019  4.11.2019 
1451940352   RMCon s.r.o.
Košice
46925368  vypracovanie statického posudku  216,00 
bez DPH
    17.6.2019  20.06.2019  4.7.2019 
1451940449   Ing. Juraj Danko
Trebišov
41504925  vypracovanie rozpočtu  100,00 
bez DPH
    16.8.2019  23.08.2019  3.9.2019 
1451940317   Andrej Suszter BANDOTHERM
Kr.Chlmec
41605705  vypracovanie rozpočtu  50,00 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019  4.7.2019 
1451940599   EUCOS SK s r.o.
Bratislava
36668702  vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy  18348,00 
vrátane DPH
1901251.00    19.11.2019  28.11.2019  3.12.2019 
1451940469   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
bez DPH
    06.9.2019    7.10.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH
    11.7.2019    2.8.2019 
1451940451   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  vymoženie pohľ.  12,00 
bez DPH
    16.8.2019  29.07.2019  3.9.2019 
1451940578   Mestský podnik služieb Č.n/T.
Čierna nad Tisou
36787108  výmena strop. svetla  60,00 
vrátane DPH
20190313.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940506   Mestský podnik služieb Č.n/T.
Čierna nad Tisou
36787108  výmena neón. trubíc  15,30 
bez DPH
20190268    01.10.2019  04.10.2019  4.11.2019 
30/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec  262,36 
vrátane DPH
  1451940001  22.01.2019  26.01.2019  7.2.2019 
10/2019   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za obdobie 12/2018  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť