Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131940452   Muziker, a.s.
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
35840773  handsfree do automobilu  80,80 
vrátane DPH
  94a/2019  29.11.2019  29.11.2019  16.12.2019 
1131940151   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35840734  pozáručný servis 3/2019  295,82 
vrátane DPH
368/OI/2016  12,16,17/2019  15.4.2019  25.04.2019  10.5.2019 
1131940187   PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
35814586  príslušenstvo k vodovod. batérii  11,54 
vrátane DPH
  úhrada v hotovosti  13.5.2019  29.05.2019  6.6.2019 
1131940158   Ptáček - veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava
35814586  príslušenstvo k nádržke do WC  2,44 
bez DPH
    29.4.2019  30.04.2019  10.5.2019 
1131940482   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 11/2019  575,40 
vrátane DPH
368/OI/2016  89/2019  16.12.2019  18.12.2019  8.1.2020 
1131940432   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  916,32 
vrátane DPH
368/OI/2016  67,78,88/2019  13.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940348   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 8/2019  478,08 
vrátane DPH
368/OI/2016  55/2019  13.9.2019  24.09.2019  2.10.2019 
1131940264   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočt. techniky 6/2019  287,08 
vrátane DPH
368/OI/2016    11.7.2019  26.07.2019  16.7.2019 
1131940114   Datalan, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej 2/2019  134,40 
vrátane DPH
368/OI/2016    18.3.2019  25.03.2019  4.4.2019 
1131940078   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  816,16 
vrátane DPH
368/OI/2016  1,2/2019  19.2.2019  22.02.2019  13.3.2019 
1131940029   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 12/2018  1185,78 
vrátane DPH
368/OI/2016    14.1.2019  18.01.2019  28.1.2019 
1131940232   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35768568  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    14.6.2019  18.06.2019  2.7.2019 
1131940472   Slovak Telekom, a.s.
Bajskalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 11/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    9.12.2019  13.12.2019  8.1.2020 
1131940411   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131950370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 9/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.10.2019  10.10.2019  23.10.2019 
1131940335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 8/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    9.9.2019  11.09.2019  26.9.2019 
1131940304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky telekomunikačné služby 7/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.8.2019  14.08.2019  27.8.2019 
1131940251   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  63,88 
vrátane DPH
1,23/2017/OE    8.7.2019  12.07.2019  16.7.2019 
1131940202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    5.6.2019  10.06.2019  6.6.2019 
1131940166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 4/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.5.2019  14.05.2019  15.5.2019 
1131940137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 3/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.4.2019  17.04.2019  18.4.2019 
1131940095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 2/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    11.3.2019  15.03.2019  27.3.2019 
1131940051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    5.2.2019  08.02.2019  27.2.2019 
1131940008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.1.2019  11.01.2019  28.1.2019 
1131940481   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2019 TN  2.052,12 
vrátane DPH
312/OVS/2019    13.12.2019  18.12.2019  8.1.2020 
1131940457   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 12/2019  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.12.2019  13.12.2019  8.1.2020 
1131940456   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 12/2019 DCA  1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.12.2019  13.12.2019  8.1.2020 
1131940430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2019 TN  971,51 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5-10/2019  -4.529,29 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019    19.11.2019 
1131940409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-4/2019  5.463,08 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 11/2019 TN  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131940407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 11/2019   1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131940395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 10/2019  1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019  6.11.2019 
1131940394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 10/2019  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019  6.11.2019 
1131940388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019  -972,- 
bez DPH
312/OVS/2019    14.10.2019    29.10.2019 
1131940382   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 9/2019 TN  -2.756,95 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.10.2019    23.10.2019 
1131940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5-8/2019  -7.243,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    1.10.2019    16.10.2019 
1131940339   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2019  -1.819,63 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.9.2019    26.9.2019 
1131940324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 9/2019  1.568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2019  11.09.2019  16.9.2019 
1131940323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 9/2019  5017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2019  11.09.2019  16.9.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť