Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401940161   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    29.04.2019  03.05.2019  30.5.2019 
1401940124   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    28.03.2019  09.04.2019  17.4.2019 
1401940079   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.02.2019  25.02.2019  25.3.2019 
1401940050   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    05.02.2019  13.02.2019  8.3.2019 
1401940033   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    22.01.2019  24.01.2019  20.2.2019 
1401940354   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  521,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  31/2019,33/2019  23.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
1401940286   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  868,18 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  22/2019,23/2019  25.07.2019  26.07.2019  12.8.2019 
1401940256   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  253,20 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  24/2019  02.07.2019  03.07.2019  19.7.2019 
1401940193   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  389,93 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  19/2019,20/2019  15.05.2019  17.05.2019  10.6.2019 
1401940074   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  732,00 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  79/2018,81/2018,82/2018  20.02.2019  22.02.2019  15.3.2019 
1401940025   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  859,2 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  70/2018,78/2018,80/2018  16.01.2019  22.01.2019  20.2.2019 
1401940459   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 11/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.12.2019  12.12.2019  2.1.2020 
1401940423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 10/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    12.11.2019  13.11.2019  9.12.2019 
1401940381   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 9/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    10.10.2019  11.10.2019  4.11.2019 
1401940334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 8/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.09.2019  13.09.2019  30.9.2019 
1401940302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 7/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.08.2019  12.08.2019  19.8.2019 
1401940270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    10.07.2019  12.07.2019  8.8.2019 
1401940227   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.06.2019  13.06.2019  8.7.2019 
1401940187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007     09.05.2019  10.05.2019  31.5.2019 
1401940143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.04.2019  10.04.2019  6.5.2019 
1401940105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.03.2019  12.03.2019  10.4.2019 
1401940064   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    12.02.2019  13.02.2019  8.3.2019 
1401940012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    14.01.2019  15.01.2019  14.2.2019 
1401940012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    14.01.2019  15.01.2019  14.2.2019 
1401940454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.12.2019  06.12.2019  2.1.2020 
1401940421   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.11.2019  08.11.2019  3.12.2019 
1401940375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  08.10.2019  24.10.2019 
1401940327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.09.2019  06.09.2019  25.9.2019 
1401940294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  06.08.2019  19.8.2019 
1401940258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.07.2019  08.07.2019  19.7.2019 
1401940226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019  295,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1    10.06.2019  12.06.2019  8.7.2019 
1401940183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.05.2019  07.05.2019  31.5.2019 
1401940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  08.04.2019  6.5.2019 
1401940096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2019  07.03.2019  5.4.2019 
1401940059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    08.02.2019  11.02.2019  6.3.2019 
1401940026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2018 - 31.12.2018  311,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    21.01.2019  22.01.2019  20.2.2019 
1401940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    11.01.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1401940462   Exekútorský úrad - JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  58,67 
vrátane DPH
č.k. EX 9261/09    12.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
1401940461   Exekútorský úrad - JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  50,92 
vrátane DPH
č.k. EX 247/10    12.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
1401940460   Exekútorský úrad - JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  51,66 
vrátane DPH
č.k. EX 91/13    12.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť