Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.02.-15.02.2019  560,48 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  27.02.2019  2.4.2019 
1331940087   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    26.02.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940086   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    26.02.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940085   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    26.02.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940084   MUDr. Virecová Vlasta
ul. 29.augusta č.12, Krupina
35653256  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    26.02.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940088   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI  36,1 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  12/2019  27.02.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940090   X-MEDIC s.r.o.
Strážska cesta 9893/18, Zvolen
45341095  zdravotné výkony  139,4 
bez DPH
    04.03.2019  09.04.2019  7.5.2019 
1331940089   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina
36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    04.03.2019  09.04.2019  7.5.2019 
1331940095   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU  73,68000000000001 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  11/2019  06.03.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 02/2019  165,35 
vrátane DPH
18/2005    06.03.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940093   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  spotreba tep.energie - vyúčtovanie rok 2018  35,21 
vrátane DPH
01/2014    06.03.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940092   MUDr. Marišin Ľubomír
Školská 35, Budča
35667737  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    06.03.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 16.02.-28.02.2019  843,5 
vrátane DPH
002863/73120/2004    07.03.2019  13.03.2019  2.4.2019 
1331940098   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 02/2019  896,28 
vrátane DPH
    07.03.2019  13.03.2019  2.4.2019 
1331940103   MUDr. Mosný Ľubomír
Bzovík č. 299
35656051  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH
    08.03.2019  06.05.2019  7.5.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
1331940097   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 02/2019  4349,95 
vrátane DPH
243/133/2017    08.03.2019  13.03.2019  2.4.2019 
1331940096   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 02/2019  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    08.03.2019  13.03.2019  2.4.2019 
1331940112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 02/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 02/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 02/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 02/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940108   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 02/2019  851,52 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940107   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 02/2019  2578,96 
vrátane DPH
209/133/2018    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940106   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina  3120,83 
vrátane DPH
07/2006    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940104   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  Spracovanie U poukazov - 02/2019  4,5 
vrátane DPH
    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940113   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I. 7770/1,Bratislava
44570783  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    13.03.2019  09.04.2019  7.5.2019 
1331940116   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - KA  1183,76 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.03.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940115   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - DT  406,93 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.03.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 02/2019 KA, DT  2223,49 
vrátane DPH
01/02/03/2004    13.03.2019  20.03.2019  2.4.2019 
1331940118   MUDr. Poliaková Monika
ObZS Dobrá Niva
35660686  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    14.03.2019  09.04.2019  7.5.2019 
1331940120   AP MEDICAL, s.r.o.
MDŽ 564/2, Očová
46958274  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    18.03.2019  09.04.2019  7.5.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
1331940121   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  674,88 
vrátane DPH
9/2006    21.03.2019  27.03.2019  2.4.2019 
1331940123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.03.-15.03.2019  226,71 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.03.2019  27.03.2019  2.4.2019 
1331940125   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD  339,98 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  17/2019  28.03.2019  03.04.2019  7.5.2019 
1331940124   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI  932,51 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  18/2019  28.03.2019  03.04.2019  7.5.2019 
1331940126   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 01.-03.2019  38,81 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    01.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť