Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019 
2019/28267   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019  3234 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  04.02.2019  27.03.2019 
2019/4241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.01.2019 - 29.01.2019  5266,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  130/2018 (18/33/54O/249)  04.02.2019  14.03.2019 
2019/404   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  18/33/54O/249  03.01.2019  23.01.2019 
1331940466   KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, Bratislava
35808705  kartotérka A4, svetlosivá - 8 ks  1190,4 
vrátane DPH
  117/2019  10.12.2019  13.12.2019 
1331940386   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1920975, 1923209, 1923226, 1923227  876,5 
vrátane DPH
368/OI/2016    14.10.2019  18.10.2019 
1331940313   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728  469,8 
vrátane DPH
368/OI/2016  59/2019  16.08.2019  16.08.2019 
1331940269   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763  171,6 
vrátane DPH
368/OI/2016  52/2019  11.07.2019  17.07.2019 
1331940188   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1907960  108 
vrátane DPH
368/OI/2016  35/2019  13.05.2019  20.05.2019 
1331940145   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670  470,93 
vrátane DPH
368/OI/2016  10/15/16/2019  15.04.2019  23.04.2019 
1331940031   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1827828  93,84 
vrátane DPH
368/OI/2016  125/2018  15.01.2019  18.01.2019 
1331940197   Mestský podnik služieb s.r.o.
Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina
36027278  likvidácia nábytku, pracovisko Krupina  94,44 
vrátane DPH
  41/2019  20.05.2019  27.05.2019 
1331940469   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 11/2019 - objekt Krupina  2332,96 
vrátane DPH
07/2006    11.12.2019  18.12.2019 
1331940425   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 10/2019 - objekt Krupina  1824,24 
vrátane DPH
07/2006    13.11.2019  20.11.2019 
1331940379   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 09/2019 - objekt Krupina  974,5599999999999 
vrátane DPH
07/2006    09.10.2019  17.10.2019 
1331940338   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 08/2019 - objekt Krupina  852,3 
vrátane DPH
07/2006    11.09.2019  18.09.2019 
1331940308   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 07/2019 - objekt Krupina  852,3 
vrátane DPH
07/2006    12.08.2019  16.08.2019 
1331940265   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 06/2019 - objekt Krupina  852,3 
vrátane DPH
07/2006    11.07.2019  17.07.2019 
1331940230   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina  1488,04 
vrátane DPH
07/2006    12.06.2019  17.06.2019 
1331940183   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina  1653,76 
vrátane DPH
07/2006    13.05.2019  20.05.2019 
1331940136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 03/2019 - objekt Krupina  2482,38 
vrátane DPH
07/2006    10.04.2019  16.04.2019 
1331940106   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina  3120,83 
vrátane DPH
07/2006    11.03.2019  18.03.2019 
1331940073   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 01/2019 - objekt Krupina  3820,4 
vrátane DPH
07/2006    13.02.2019  20.02.2019 
1331940019   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 12/2018 - objekt Krupina  3083,34 
vrátane DPH
07/2006    11.01.2019  17.01.2019 
1331940454   DaR spol. s.r.o.
Kozáčeka 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky, mikrovlnné rúry  1000 
vrátane DPH
  118/2019  09.12.2019  13.12.2019 
1331940261   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  ventilátory  130 
vrátane DPH
  66/2019  10.07.2019  15.07.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH
  61/2019  21.06.2019  26.06.2019 
1331940437   MRK CONTRACT, s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
36054852  Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina  1186,6 
vrátane DPH
  102/2019  25.11.2019  04.12.2019 
1331940436   MRK CONTRACT, s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
36054852  Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen  4234,43 
vrátane DPH
  53/2019  22.11.2019  04.12.2019 
1331940471   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 11/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.12.2019  18.12.2019 
1331940442   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR DT  186 
vrátane DPH
  115/2019  02.12.2019  09.12.2019 
1331940441   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR KA  253,44 
vrátane DPH
  114/2019  29.11.2019  09.12.2019 
1331940435   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava výťahu - výmena stykačov a pomocného kontaktu na ÚPSVR Zvolen  961,8 
vrátane DPH
  89/2019  22.11.2019  29.11.2019 
1331940418   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 10/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.11.2019  18.11.2019 
1331940404   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  demontáž a montáž dverného kontaktu  232,55 
vrátane DPH
  100/2019  29.10.2019  07.11.2019 
1331940388   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 09/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    14.10.2019  18.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť