Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 05/2019 KA, DT | 2283,91 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 14.06.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940191 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 04/2019 KA, DT | 2143,14 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 03/2019 KA, DT | 2698,89 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1331940114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 02/2019 KA, DT | 2223,49 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | |
1331940074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 01/2019 KA, DT | 2379,19 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940029 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 12/2018 KA, DT | 2062,34 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940481 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročné služby | 144 vrátane DPH |
01/2013 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | |
1331940402 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Servis frankovacieho stroja | 64,8 vrátane DPH |
01/2013 | 23.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940460 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 11/2019 | 689,72 vrátane DPH |
01/2014 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940412 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 10/2019 | 575,5599999999999 vrátane DPH |
01/2014 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940367 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. energia DT 09/2019 | 372,76 vrátane DPH |
01/2014 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | |
1331940325 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 08/2019 | 330,95 vrátane DPH |
01/2014 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940290 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 07/2019 | 338,41 vrátane DPH |
01/2014 | 07.08.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940258 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 06/2019 | 332,09 vrátane DPH |
01/2014 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940214 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 05/2019 | 489,71 vrátane DPH |
01/2014 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940174 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 04/2019 | 543,11 vrátane DPH |
01/2014 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940131 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 03/2019 | 770,77 vrátane DPH |
01/2014 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
1331940093 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | spotreba tep.energie - vyúčtovanie rok 2018 | 35,21 vrátane DPH |
01/2014 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 2.4.2019 | |
1331940057 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | spotreba tep.energie - 01/2019 | 1145,46 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940016 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | spotreba tep.energie - 12/2018 | 950,89 vrátane DPH |
01/2014 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940469 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 11/2019 - objekt Krupina | 2332,96 vrátane DPH |
07/2006 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | |
1331940425 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2019 - objekt Krupina | 1824,24 vrátane DPH |
07/2006 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2019 - objekt Krupina | 974,5599999999999 vrátane DPH |
07/2006 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940338 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940308 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940265 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940230 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina | 1488,04 vrátane DPH |
07/2006 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940183 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina | 1653,76 vrátane DPH |
07/2006 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2019 - objekt Krupina | 2482,38 vrátane DPH |
07/2006 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
1331940106 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina | 3120,83 vrátane DPH |
07/2006 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
1331940073 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2019 - objekt Krupina | 3820,4 vrátane DPH |
07/2006 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940019 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 12/2018 - objekt Krupina | 3083,34 vrátane DPH |
07/2006 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940238 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen | 87,28 vrátane DPH |
101/133/2018 (1570/2017/06/MK) | 13.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940237 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen | 100,99 vrátane DPH |
102/133/2018 (1558/2017/06/MK) | 13.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940465 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 11/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940464 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940463 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940462 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940461 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 11/2019 | 775,73 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940423 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 10/2019 | 967,6799999999999 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |