Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262040518 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7 - I. polrok 2020 | 4449,83 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040456 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba elektrickej energie za 1. polrok 2020 | 1338,61 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040404 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážky za 2. polrok 2019 doplatok | 2,22 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
1262040399 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážky za 2. polrok 2019 | 407,27 bez DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 25.09.2020 | 29.09.2020 | 21.10.2020 | |
1262040393 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Elektrická energia za 2. polrok 2019 | 1307,15 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 21.10.2020 | |
1262040353 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Vodné,stočné,zrážky za 1. polrok 2020 | 496,80 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 19.08.2020 | 27.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040349 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7-II. polrok 2019 | 2873,95 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901005-VZP | 17.08.2020 | 21.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040438 | Michal Byrtus Na Vozovce 268/36, 779 00 Olomouc |
74464370 | Kancelárske potreby | 26,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 082/2020 | 21.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040500 | MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | Vyhotovenie posudku - vyradenie VT | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 094/2020 | 09.12.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040436 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 72,13 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040435 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 64,10 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040434 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 33,64 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040433 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 56,44 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040431 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 47,10 vrátane DPH |
19.10.2020 | 22.10.2020 | 10.11.2020 | ||
1262040366 | Mgr. Milan Somík Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 46,06 vrátane DPH |
20.08.2020 | 03.09.2020 | 24.9.2020 | ||
1262040365 | Mgr. Milan Somík Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 51,02 vrátane DPH |
20.08.2020 | 03.09.2020 | 24.9.2020 | ||
1262040442 | MERLIN MED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
45499527 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
29.10.2020 | 02.01.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040448 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
05.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040407 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | ||
1262040332 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
10.08.2020 | 13.08.2020 | 9.9.2020 | ||
1262040085 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.03.2020 | 10.03.2020 | 9.4.2020 | ||
1262040002 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
07.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1262040012 | MEDIKAL PK s.r.o. MUDr. Pešoutová Katarína Praktický lekár pre dospelých Partizánska 38, 976 11 Selce |
50057871 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
10.01.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1262040283 | Medičína s.r.o. Záhradná 230/2, 976 34 Králiky |
36862606 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
03.07.2020 | 08.07.2020 | 22.7.2020 | ||
1262040402 | MEDICAL BB,s.r.o. Krivánska 6144/4, 974 11 Banská Bystrica |
44978219 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
05.10.2020 | 07.10.2020 | 21.10.2020 | ||
1262040251 | MEDICAL BB,s.r.o. Krivánska 6144/4, 974 11 Banská Bystrica |
44978219 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
18.06.2020 | 23.06.2020 | 22.7.2020 | ||
1262040322 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 0 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
03.08.2020 | 06.08.2020 | 12.8.2020 | ||
1262040003 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
07.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1262040324 | MEDEL, s.r.o. Školská 10, 976 13 Slovenská Ľupča |
36680796 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.08.2020 | 21.08.2020 | 9.9.2020 | ||
1262040181 | MCT s.r.o. Príboj 557, 976 13 Slovenská Ľupča |
31629636 | Meranie spotreby el. energie | 276,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 13.5.2020 | |
1262040490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | |
1262040405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
1262040375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1262040218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | |
1262040083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 9.3.2020 |