Faktúry 2020 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092040350   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.12.2020  07.12.2020  8.1.2021 
1092040321   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  06.11.2020  11.11.2020  4.12.2020 
1092040303   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  09.10.2020  16.10.2020  2.11.2020 
1092040274   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  11.09.2020  17.09.2020  9.10.2020 
1092040256   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  14.08.2020  20.08.2020  3.9.2020 
1092040224   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  17.07.2020  24.07.2020  5.8.2020 
1092040199   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  22.06.2020  24.06.2020  2.7.2020 
1092040185   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Dobropis k fa č. 2057583  -19,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  09.06.2020  ..2000  2.7.2020 
1092040170   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  88,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.05.2020  01.06.2020  4.6.2020 
1092040147   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  24.04.2020  05.05.2020  6.5.2020 
1092040106   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  31.03.2020  03.04.2020  8.4.2020 
1092040067   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  27.02.2020  04.03.2020  4.3.2020 
1092040040   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  69,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  06.02.2020  11.02.2020  4.3.2020 
1092040013   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  14.01.2020  20.01.2020  5.2.2020 
1092040349   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.12.2020  07.12.2020  8.1.2021 
1092040313   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.11.2020  11.11.2020  4.12.2020 
1092040283   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.10.2020  08.10.2020  2.11.2020 
1092040259   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.09.2020  13.09.2020  9.10.2020 
1092040231   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.08.2020  13.08.2020  3.9.2020 
1092040201   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.07.2020  13.07.2020  5.8.2020 
1092040174   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1092040153   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.05.2020  15.05.2020  4.6.2020 
1092040108   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.04.2020  09.04.2020  6.5.2020 
1092040072   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.03.2020  11.03.2020  8.4.2020 
1092040037   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2020  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.02.2020  11.02.2020  4.3.2020 
1092040028   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 5-12/2019  -5016,68 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  20.01.2020  ..2000  5.2.2020 
1092040027   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1-4/2019  10066,95 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  20.01.2020  28.01.2020  5.2.2020 
1092040001   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2020  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.01.2020  15.01.2020  5.2.2020 
1092040361   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
1092040325   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.11.2020  11.11.2020  4.12.2020 
1092040296   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.10.2020  16.10.2020  2.11.2020 
1092040273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.09.2020  17.09.2020  9.10.2020 
1092040236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.08.2020  13.08.2020  3.9.2020 
1092040215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.07.2020  13.07.2020  5.8.2020 
1092040186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1092040154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.05.2020  15.05.2020  4.6.2020 
1092040125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.04.2020  16.04.2020  6.5.2020 
1092040079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.03.2020  11.03.2020  8.4.2020 
1092040039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.02.2020  11.02.2020  4.3.2020 
1092040005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.01.2020  15.01.2020  5.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť