Faktúry 2020 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/694921   ERVES n.o.
Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  554,40 
vrátane DPH
316/OAOTP/2017  19/37/540/997  20.12.2019  11.02.2020  20.2.2020 
1372040742   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina pracovisko SB 10/2020  564,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    12.11.2020  25.11.2020  4.12.2020 
1372040833   TOMKAT s.r.o.
Záhradná č. 33, 080 01 Prešov
36505561  ohrievač+batéria  582,12 
vrátane DPH
  123/2020/PO  21.12.2020  28.12.2020  15.1.2021 
1372040791   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina pracovisko SB 11/2020  595,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    09.12.2020  11.12.2020  15.12.2020 
1372040399   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina ÚPSVaR Sabinov 05/2020  617,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    08.06.2020  19.06.2020  7.7.2020 
1372040212   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup - hygienické potreby  622,08 
vrátane DPH
  26/2020/PO  18.03.2020  25.03.2020  3.4.2020 
1372040014   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  625,60 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    09.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1372040818   Michňák Štefan
Prostejovská 4823/9, 080 01 Prešov
47876271  dodávka vert. žalúzií  626,94 
vrátane DPH
  114/2020/PO  16.12.2020  21.12.2020  14.1.2021 
1372040661   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  628,58 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.10.2020  16.10.2020  4.11.2020 
1372040585   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  637,84 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.09.2020  17.09.2020  29.9.2020 
1372040780   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné 12/2020  639,60 
bez DPH
zmluva č. 99/137/2018    08.12.2020  11.12.2020  15.12.2020 
1372040735   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 11/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    12.11.2020  19.11.2020  24.11.2020 
1372040647   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 10/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    06.10.2020  14.10.2020  21.10.2020 
1372040581   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 09/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    07.09.2020  11.09.2020  25.9.2020 
1372040521   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 08/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    04.08.2020  10.08.2020  24.8.2020 
1372040487   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 07/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    15.07.2020  23.07.2020  13.8.2020 
1372040434   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, služby nájmu 06/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    30.06.2020  09.07.2020  15.7.2020 
1372040371   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, režijné náklady 05/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    28.05.2020  02.06.2020  3.7.2020 
1372040356   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájom nebytových priestorov 04/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    14.05.2020  21.05.2020  17.6.2020 
1372040177   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 3/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    05.03.2020  17.03.2020  3.4.2020 
1372040161   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 2/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    27.02.2020  04.03.2020  25.3.2020 
1372040095   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, služby nájmu 1/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    31.01.2020  07.02.2020  2.3.2020 
1372040507   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné   641,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    22.07.2020  29.07.2020  13.8.2020 
1372040804   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 11/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2020  05.01.2021  27.1.2021 
1372040739   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 10/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    12.11.2020  25.11.2020  4.12.2020 
1372040675   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 09/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2020  16.10.2020  4.11.2020 
1372040601   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 08/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.09.2020  25.09.2020  7.10.2020 
1372040555   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL 07/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.08.2020  28.08.2020  17.9.2020 
1372040478   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 06/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    13.07.2020  29.07.2020  13.8.2020 
1372040409   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 05/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tlekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.06.2020  17.06.2020  7.7.2020 
1372040345   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL popl. 04/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    13.05.2020  21.05.2020  17.6.2020 
1372040260   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatok DSL 03/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.04.2020  21.04.2020  6.5.2020 
1372040190   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL poplatky 02/2020  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.03.2020  18.03.2020  3.4.2020 
1372040129   SWAN a.s.
Landererova č. 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatok DSL 01/2020  664,08 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    12.02.2020  17.02.2020  2.3.2020 
1372040312   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné - skutočná spotreba  682,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    30.04.2020  15.05.2020  3.6.2020 
1372040338   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup hygien. materiálu 05/2020  683,16 
vrátane DPH
  16/2020/PO  12.05.2020  21.05.2020  17.6.2020 
1372040154   Mrázik Pavol
Cabaj 835, 951 17 Cabaj-Čápor
46996508  projekčné práce - "Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia 3. NP ÚPSVaR Prešov, pracovisko Sabinov"  700 
bez DPH
  18/2020/PO  26.02.2020  20.03.2020  24.11.2020 
1372040218   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup hygienických potrieb  711,00 
vrátane DPH
  30/2020/PO  26.03.2020  02.04.2020  16.4.2020 
1372040782   AL-Auto
Pod Táborom 43A/14118, 080 01 Prešov
46482661  údržba služobného motorového vozidla  716,10 
vrátane DPH
  104/2020/PO  07.12.2020  11.12.2020  15.12.2020 
1372040116   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 01/2020  721,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    10.02.2020  17.02.2020  2.3.2020 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť