Faktúry 2020 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372040098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/2020  1957,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.02.2020  07.02.2020  2.3.2020 
1372040097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/2020  1821,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.02.2020  07.02.2020  2.3.2020 
1372040011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/2020  1921,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    08.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1372040010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/2020  1905,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    08.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1372040767   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  poskytovanie bezpečnostnej služby 11/2020  3277,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    03.12.2020  09.12.2020  15.12.2020 
1372040710   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 10/2020  3605,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    04.11.2020  25.11.2020  4.12.2020 
1372040639   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 09/2020  3277,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    02.10.2020  28.10.2020  4.11.2020 
1372040571   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 08/2020  3441,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    02.09.2020  24.09.2020  7.10.2020 
1372040517   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  poskytovanie strážnej služby 07/2020  3769,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    03.08.2020  10.08.2020  24.8.2020 
1372040445   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  poskytovanie strážnej služby 06/2020  3605,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    06.07.2020  13.07.2020  30.7.2020 
1372040391   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 05/2020  3113,57 
bez DPH
Zmluva č. 322/137/2019    04.06.2020  10.06.2020  7.7.2020 
1372040315   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  bezpečnostná služby 04/2020  3277,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    05.05.2020  11.05.2020  21.5.2020 
1372040234   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  poskytovanie bezpečnostnej služby 03/2020  3605,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    02.04.2020  08.04.2020  16.4.2020 
1372040167   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  bezpečnostná služba 02/2020  3250,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    03.03.2020  19.03.2020  3.4.2020 
1372040099   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 01/2020  3400,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    04.02.2020  07.02.2020  2.3.2020 
1372040001   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  strážna služba 12/2019  3113,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 322/137/2019    08.01.2020  13.01.2020  4.2.2020 
1372040143   DATALAN a.s.
Krasovského č. 14, 851 01 Bratislava
35810734  servisné služby 01/2020  141,66 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016    18.02.2020  25.02.2020  9.3.2020 
1372040756   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1239,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    25.11.2020  04.12.2020  10.12.2020 
1372040697   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  882,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    23.10.2020  05.11.2020  20.11.2020 
1372040564   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1241,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    24.08.2020  08.09.2020  25.9.2020 
1372040507   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné   641,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    22.07.2020  29.07.2020  13.8.2020 
1372040365   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné 2-5/2020 ÚPSVaR Prešov  1059,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    22.05.2020  01.06.2020  3.7.2020 
1372040312   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné - skutočná spotreba  682,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    30.04.2020  15.05.2020  3.6.2020 
1372040160   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1086,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    27.02.2020  04.03.2020  25.3.2020 
1372040081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné   779,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    24.01.2020  06.02.2020  2.3.2020 
1372040307   Centrum pre rodiny s deťmi Prešov
Požiarnicka č. 3, 080 01 Prešov
00610607  vodné stočné - vyúčtovanie 2019  126,77 
bez DPH
zmluva č. 7/2015    28.04.2020  11.05.2020  21.5.2020 
1372040306   Centrum pre rodiny s deťmi Prešov
Požiarnicka č. 3, 080 01 Prešov
00610607  plyn - nedoplatok 2019  165,48 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2015    28.04.2020  11.05.2020  21.5.2020 
1372040780   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné 12/2020  639,60 
bez DPH
zmluva č. 99/137/2018    08.12.2020  11.12.2020  15.12.2020 
1372040735   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 11/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    12.11.2020  19.11.2020  24.11.2020 
1372040647   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 10/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    06.10.2020  14.10.2020  21.10.2020 
1372040581   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 09/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    07.09.2020  11.09.2020  25.9.2020 
1372040521   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, energie nájmu 08/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    04.08.2020  10.08.2020  24.8.2020 
1372040487   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 07/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    15.07.2020  23.07.2020  13.8.2020 
1372040434   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, služby nájmu 06/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    30.06.2020  09.07.2020  15.7.2020 
1372040371   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, režijné náklady 05/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    28.05.2020  02.06.2020  3.7.2020 
1372040356   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájom nebytových priestorov 04/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    14.05.2020  21.05.2020  17.6.2020 
1372040177   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 3/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    05.03.2020  17.03.2020  3.4.2020 
1372040161   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  režijné náklady, nájomné 2/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    27.02.2020  04.03.2020  25.3.2020 
1372040095   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, služby nájmu 1/2020  639,60 
vrátane DPH
zmluva č. 99/137/2018    31.01.2020  07.02.2020  2.3.2020 
1372040632   ELEKTROSERVIS Štrbík Gabriel
Cintorínska č. 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
30726344  projektová dokumentácia Zmluva o dielo č. 79/137/2018  190,98 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 79/137/2019    23.09.2020  09.10.2020  21.10.2020 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť