
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040359 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | tepko 7/2020 | 378,94 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla/2011 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040134 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1,SNV |
46375066 | zdrav.úkony | 383,35 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 11.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040271 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 SNV 55 | 386,88 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040217 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.voda Gelnica | 386,48 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 30.4.2020 | 05.05.2020 | 4.5.2020 | |
1442040259 | B-komplet,s.r.o,. B.Nemcovej 12,SNV |
36600326 | oprava žalúzií | 387,46 vrátane DPH |
obj. 1442040066 | 27.5.2020 | 28.05.2020 | 27.5.2020 | |
1442040325 | Stredoslovenská energetika a.s.,p Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energie 6/2020 SNV55 | 388,69 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040452 | Termo komplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 | teplo 09/20 Krompachy | 393,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040309 | VILLA MARKET,s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | nákup zásob.papiera | 394,68 vrátane DPH |
obj. 1442040072 | 26.6.2020 | 03.07.2020 | 2.7.2020 | |
1442040232 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener 4/2020 SNV 55 | 394,00 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 26.05.2020 | 25.5.2020 | |
1442040576 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 11/20 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040527 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 10/2020 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
1442040476 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 9/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040423 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040384 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 07/2020 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040332 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 6/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040288 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 5/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040236 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 4/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
1442040178 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL. 3/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040128 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 2/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040074 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DLS1/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040458 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 402,67 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040279 | VILLA MARKET,s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | kôš na papier | 402,48 vrátane DPH |
obj.1442040279 | 9.6.2020 | 11.06.2020 | 10.6.2020 | |
1442040508 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu GL | 403,80 vrátane DPH |
obj.č.1442040108 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040558 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16.11. - 30.11.2020 | 424,49 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040001 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 436,51 vrátane DPH |
zml.č.5611862400 | 7.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040030 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.energ.12/2019 SNV 55 | 437,00 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1442040499 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 9-10/2020 | 440,60 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040361 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty 72020 | 441,91 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040168 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 SNV 55 | 442,20 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040461 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/2020 SNV | 443,60 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040042 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | toner | 444,36 vrátane DPH |
obj.1442040002 | 20.1.2020 | 04.02.2020 | 3.2.2020 | |
1442040124 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.2/2020 SNV 55 | 446,99 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040570 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.11/20 SN55 | 465,49 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040547 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 10-11/20 | 471,14 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 27.11.2020 | 04.12.2020 | 3.12.2020 | |
1442040104 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
03631127 | výmenba servipohonov | 475,20 vrátane DPH |
obj. 1440040003 | 26.2.2020 | 04.03.2020 | 3.3.2020 | |
1442040264 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 5/2020 | 477,06 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR | 2.6.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1442040519 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10//20 SNV 55 | 480,49 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040081 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.ener.1/2020 SNV55 | 480,98 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040453 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zraž.,25.8.20-23.9.20 | 484,37 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040356 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica 7/2020 | 486,30 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 31.7.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 |