Faktúry 2020 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1322040309   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP Telefonia za 11/2020  867,36 
vrátane DPH
áno  nie  10.12.2020  23.12.2020  22.12.2020 
1322040277   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP Telefonia za 10/2020  867,36 
vrátane DPH
áno  nie  12.11. 2020  16.11. 2020  23.11.2020 
1322040248   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP Telefonia za 09/2020.  867,36 
vrátane DPH
áno  nie  09.10.2020  13.10.2020  26.10.2020 
1322040223   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP - Telefonia za obdobie 08/2020.  867,36 
vrátane DPH
áno  nie  10.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
2020/25532   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto
46279610  Inkluzívne vzdelávanie.  18857,00 
bez DPH
RD č. 247/OAOTP/2017  19/32/54O/438  20.02.2020  02.03.2020  4.3.2020 
2020/38637   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21963,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/32/54O/22  26.03.2020  03.04.2020  5.4.2020 
2020/7281   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21636,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/32/54O/413  17.01.2020  23.01.2020  23.1.2020 
1322040110   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Hygienický materiál.  983,40 
vrátane DPH
áno  áno  16.04.2020  20.04.2020  21.4.2020 
1322040215   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba DM300/400c B.ver.SK - modrá.  417,60 
vrátane DPH
áno  áno  27.08.2020  04.09.2020  3.9.2020 
1322040262   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Fakturované PHM.  45,23 
vrátane DPH
áno  nie  22.10.2020  27.10.2020  23.11.2020 
1322040238   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Fakturované PHM.  119,05 
vrátane DPH
áno  nie  23.09.2020  25.09.2020  30.9.2020 
1322040091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Fakturované PHM.  110,79 
vrátane DPH
áno  nie  06.04.2020  08.04.2020  21.4.2020 
1322040084   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Fakturované PHM za obdobie od 03.03.2020 - 10.03.2020.  221,95 
vrátane DPH
áno  nie  23.03.2020  26.03.2020  21.4.2020 
1322040094   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Fakturovaná dodávka za elektrinu 03/2020.  396,06 
vrátane DPH
áno  nie  07.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1322040144   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHM.  110,11 
vrátane DPH
áno  nie  04.06.2020  09.06.2020  22.6.2020 
1322040319  
  Faktúra neexistuje   
bez DPH
        26.1.2021 
1322040113   MB.Kovanie - Kokoška Marián
Školská 2383/15, 080 06 Prešov
45456747  Dverový záves pre plastové dvere - SIKU.  97,00 
vrátane DPH
nie  áno  21.04.2020  23.04.2020  5.6.2020 
1322040225   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za obdobie 08/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  10.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
1322040039   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za mesiac 01/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  10.02.2020  12.02.2020  27.2.2020 
1322040007   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 12/2019  132,85 
vrátane DPH
áno  nie  10.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1322040307   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 11/2020  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  10.12.2020  15.12.2020  22.12.2020 
1322040276   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 10/2020  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  12.11.2020  16.11. 2020  23.11.2020 
1322040251   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 09/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  09.10.2020  13.10.2020  26.10.2020 
1322040206   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 07/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  13.08.2020  17.08.2020  27.8.2020 
1322040179   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 06/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  09.07.2020  13.07.2020  31.7.2020 
1322040154   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 05/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  11.06.2020  16.06.2020  22.6.2020 
1322040127   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 04/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  11.05.2020  15.05.2020  5.6.2020 
1322040101   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
00047258  DSL za 03/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  09.04.2020  16.04.2020  21.4.2020 
1322040070   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL za 02/2020.  132,82 
vrátane DPH
áno  nie  09.03.2020  12.03.2020  16.3.2020 
1322040229   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla, teplej vody za obdobie 08/2020.  2399,27 
vrátane DPH
áno  nie  10.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
1322040098   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla, teplej vody za 03/2020.  5508,59 
vrátane DPH
áno  nie  09.04.2020  16.04.2020  21.4.2020 
1322040012   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 12/2019  6570,44 
vrátane DPH
áno  nie  13.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1322040274   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 10/2020  4453,90 
vrátane DPH
áno  nie  10.11. 2020  13.11.2020  23.11.2020 
1322040203   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 07/2020.  2399,27 
vrátane DPH
áno  nie  11.08.2020  17.08.2020  27.8.2020 
1322040177   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 06/2020.  2399,27 
vrátane DPH
áno  nie  09.07.2020  13.07.2020  31.7.2020 
1322040151   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 05/2020.  3207,55 
vrátane DPH
áno  nie  10.06.2020  16.06.2020  22.6.2020 
1322040130   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 04/2020.  4188,44 
vrátane DPH
áno  nie  12.05.2020  15.05.2020  5.6.2020 
1322040073   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 02/2020.  6155,58 
vrátane DPH
áno  nie  10.03.2020  12.03.2020  16.3.2020 
1322040041   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 01/2020.  7341,22 
vrátane DPH
áno  nie  11.02.2020  13.02.2020  27.2.2020 
1322040301   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody 11/2020  5919,28 
vrátane DPH
áno  nie  9.12.2020  15.12.2020  22.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť