
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262140124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 04/21 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1262140097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 03/21 | 2,72 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 6.5.2021 | |
1262140160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U 05/21 | 2,24 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 2.7.2021 | |
1262140188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňaž. poukazu U za 06/21 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140309 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sprac. poštového peňažného poukazu U za 10/21 | 2,72 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 8.12.2021 | |
1262140238 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7-II. polrok 2020 | 3290,28 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 24.08.2021 | 31.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140334 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7 - I. polrok 2021 | 4095,91 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp | 23.11.2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 | |
1262140348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
1262140305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | |
1262140279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | 4.11.2021 | |
1262140250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | 6.10.2021 | |
1262140216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 13.8.2021 | |
1262140181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.07.2021 | 12.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 2.7.2021 | |
1262140117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 20.5.2021 | |
1262140092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 6.5.2021 | |
1262140065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 | |
1262140043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 25.2.2021 | |
1262140003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.01.2021 | 14.01.2021 | 25.1.2021 | |
1262140199 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba el. energie za 2. polrok 2020 | 1379,82 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 16.07.2021 | 21.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140328 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba EE - ČSA 7 - 01 - 06/21 | 1506,37 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 13.12.2021 | |
1262140242 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava-mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 500,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 058/2021 | 26.08.2021 | 31.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140325 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu za 10/21 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 436/OI/2019 | Objednávka č. 062, 063/2021 | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 13.12.2021 |
1262140104 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu za 03/21 | 1255,50 vrátane DPH |
RD č. 436/OI/2019 | Objednávka č. 001/2021, 008/2021, 010/2021, 013/2021 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 6.5.2021 |
1262140087 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu za 02/21 | 627,14 vrátane DPH |
RD č. 436/OI/2019 | Objednávka č. 001/2021 | 17.03.2021 | 23.03.2021 | 9.4.2021 |
1262140057 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu 01/21 | 1419,94 vrátane DPH |
RD č. 436/OI/2019 | Objednávka č. 001/2021 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 |
1262140190 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Služby NP 07/21 | 1660,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/126/2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140269 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.09.2021 | 23.09.2021 | 6.10.2021 | |
1262140231 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.08.2021 | 17.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140192 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140126 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 9.6.2021 | |
1262140365 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
1262140319 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | |
1262140289 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 11.11.2021 | |
1262140166 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 16.7.2021 | |
1262140020 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 17.2.2021 | |
1262140237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Slov. pošta-zľava k DEKVS za 07/21 | -28,82 bez DPH |
Licenčné číslo 91995 | 17.08.2021 | 8.9.2021 | ||
1262140372 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Skartácia dokumentov | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 087/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 |
1262140221 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Skartácia dokumentov | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 041/2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 8.9.2021 |
1262140293 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Servis, zákl. doska | 543,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 060/2021 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 11.11.2021 |