Faktúry 2021 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232140288   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2021  573,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    16.08.2021  02.09.2021  6.10.2021 
1232140319   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2021  354,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.09.2021  04.10.2021  10.11.2021 
1232140353   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 09/2021  332,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.10.2021  05.11.2021  16.12.2021 
1232140393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2021  391,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    15.11.2021  03.12.2021  14.1.2022 
1232140422   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2021  402,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.12.2021  15.12.2021  14.1.2022 
1232140023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2020  382,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    18.01.2021  21.01.2021  4.2.2021 
1232140352   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Pozáručný servis zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 60-09/2021 z 22.9.2021  13.10.2021  05.11.2021  16.12.2021 
1232140206   Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE"
Valča 270, 038 35
37137841  Prečistenie kanalizácie v budove  192,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-06/2021 z 2.6.2021  08.06.2021  10.06.2021  7.7.2021 
1232140296   KILTER s.r.o.
Turčiansky Peter 124, 038 41
47071524  Prenájom plošiny k výškovému umývaniu okien  456,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-07/2021 z 27.7.2021  26.08.2021  02.09.2021  6.10.2021 
1232140397   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 66-10/2021 z 6.10.2021  29.11.2021  03.12.2021  14.1.2022 
1232140396   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 65-10/2021 z 6.10.2021  26.11.2021  03.12.2021  14.1.2022 
1232140226   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-05/2021 z 14.5.2021  18.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-05/2021 z 14.5.2021  18.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140224   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 28-05/2021 z 14.5.2021  18.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140222   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2021 z 14.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140221   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-05/2021 z 14.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-05/2021 z 13.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140403   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, STK  211,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 62-10/2021 z 4.10.2021  03.12.2021  10.12.2021  14.1.2022 
1232140360   INWAY, s.r.o.
Kubínska 1103/2, 010 08 Žilina
45623007  Regále  1188,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-09/2021 z 14.9.2021  02.11.2021  05.11.2021  16.12.2021 
1232140031   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2021  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    01.02.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140028   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  146,16 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    26.01.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140228   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služob. motor. vozidla  250,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-05/2021 z 14.5.2021  22.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140032   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  419,28 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2021 z 19.1.2021  01.02.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140258   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob.motor.vozidla  296,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 42-06/2021 z 16.6.2021  16.07.2021  30.07.2021  11.8.2021 
1232140430   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK  1912,33 
vrátane DPH
  Objednávka č. 64-10/2021 z 6.10.2021, Objednávka č. 69-10/2021 z 18.10.2021  28.12.2021  30.12.2021  14.1.2022 
1232140427   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK  1190,27 
vrátane DPH
  Objednávka č. 75-11/2021 z 30.11.2021  21.12.2021  22.12.2021  14.1.2022 
1232140421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK  532,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 63-10/2021 z 6.10.2021  13.12.2021  15.12.2021  14.1.2022 
1232140420   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK  493,15 
vrátane DPH
  Objednávka č. 67-10/2021 z 15.10.2021  13.12.2021  15.12.2021  14.1.2022 
1232140044   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 01/2021  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    05.02.2021  01.03.2021  6.4.2021 
1232140096   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 02/2021  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    04.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
1232140072   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 01/2021  4859,28 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.02.2021  17.02.2021  24.2.2021 
1232140116   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 02/2021  4765,66 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.03.2021  26.03.2021  6.4.2021 
1232140136   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 03/2021  4805,39 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.04.2021  13.04.2021  7.5.2021 
1232140187   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 04/2021  4132,47 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    20.05.2021  24.05.2021  7.6.2021 
1232140216   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 05/2021  3604,37 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.06.2021  23.06.2021  7.7.2021 
1232140248   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 06/2021  2730,48 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.07.2021  14.07.2021  11.8.2021 
1232140284   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 07/2021  2828,46 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.08.2021  13.08.2021  9.9.2021 
1232140324   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 08/2021  2741,29 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    22.09.2021  29.09.2021  6.10.2021 
1232140342   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 09/2021  3245,46 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.10.2021  13.10.2021  10.11.2021 
1232140385   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 10/2021  3974,26 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.11.2021  12.11.2021  16.12.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť