Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442140145   Inštalamont,s.r.o.
Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves
31720200  ventil tlačný pisoárovy, GL  90 
vrátane DPH
  obj.č.1442140021  17.3.2021  24.03.2021  23.3.2021 
1442140448   RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o.
Nad Medzou 6, 05201 Spišská Nová Ves
31718990  výmena čerpadla kotolňa SNV  350,00 
bez DPH
  obj.č. 1442140099  08.10.2021  15.10.2021  13.10.2021 
1442140536   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 11/2021 Krompachy  1386,73 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.12.2021  09.12.2021  8.12.2021 
1442140485   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 10/21 Krompachy  1192,61 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.11.2021  08.11.2021  5.11.2021 
1442140427   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 9/2021 Krompachy  716,90 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.10.2021  06.10.2021  5.10.2021 
1442140379   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 8/21 Krompachy  419,05 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.09.2021  06.09.2021  3.9.2021 
1442140346   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 07/2021 Krompachy  424,95 
vrátane DPH
zml. o dod.tep. 2011/ÚPSVR    4.8.2021  11.08.2021  11.8.2021 
1442140299   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 6/2021 KR  419,05 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    6.7.2021  08.07.2021  7.7.2021 
1442140254   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 052021 Krompachy  685,45 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    3.6.2021  04.06.2021  4.6.2021 
1442140206   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 042021  1125,44 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    3.5.2021  06.05.2021  5.5.2021 
1442140160   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  Teplo 032021 Krompachy  1380,75 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    06.04.2021  14.04.2021  13.4.2021 
1442140116   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 2021 KR rok  23,69 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    3.3.2021  10.03.2021  10.3.2021 
1442140115   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 02/21, KR  1473,47 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    3,3,2021  10.03.2021  10.3.2021 
1442140071   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 01/21 Krompachy  1695,71 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    02.02.2021  09.02.2021  8.2.2021 
1442140001   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 12/20 Kerompachy  1435,18 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    05.01.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140088   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
31682731  dodanie a montáž GSM modulu  292,80 
vrátane DPH
  obj.č.1442140011  15.2.2021  19.02.2021  18.2.2021 
1442140051   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV
31676596  zdroj do PC  45,60 
vrátane DPH
  obj.č.1442140005  26.1.2021  27.01.2021  26.1.2021 
1442140028   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV
31676596  WEB kamera  31,20 
vrátane DPH
  obj.č.1442100001  14.1.2021  21.01.2021  20.1.2021 
1442140461   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty  94,80 
vrátane DPH
  Obj. č.1442140075  19.10.2021  25.10.2021  22.10.2021 
1442140387   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  nádoba na plasty 120l, KR  30,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442140089  7.9.2021  09.09.2021  8.9.2021 
1442140355   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, Spišská Nová Ves
31659641  uloženie objemového odpadu  44,28 
vrátane DPH
  obj.č.1442140079  10.8.2021  11.08.2021  11.8.2021 
1442140556   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis. prehl. frankov. stroja  64,80 
vrátane DPH
  Obj. č.1442140118  09.12.2021  15.12.2021  13.12.2021 
1442140520   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prev. frankov. stroja r.2021-22   144,00 
vrátane DPH
  Obj.č.1442140117  18.11.2021  22.11.2021  19.11.2021 
1442140280   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba modrá do frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  Obj.č.1442140059  14.6.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1442140298   REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38/S, 83107 Bratislava
31400221  vrecia na odpad žlté - plasty  216,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442140074  2.7.2021  08.07.2021  7.7.2021 
1442140198   PosAm, spol.s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token 2x  195,12 
vrátane DPH
  obj.č.1442040158  26.4.2021  28.04.2021  27.4.2021 
1442140070   PosAm, spol.s.r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  USB tokeny 4 ks  390,24 
vrátane DPH
  obj.č.1442040158  02.02.2021  09.02.2021  8.2.2021 
1442140140   TELECOM ALARM, s.r.o.
Papraďová 1A, Bratislava
31349854  výmena EPS v AB Odborárov 53, SNV  19248,20 
vrátane DPH
  č 1442140015  11.3.2021  17.03.2021  17.3.2021 
1442140579   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty 1.12.-15.12,2021  13.98 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2021  28.12.2021  28.12.2021 
1442140548   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  476,77 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    06.12.2021  07.12.2021  6.12.2021 
1442140523   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  195,78 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.11.2021  26.11.2021  25.11.2021 
1442140488   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty  651,73 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.11.2021  08.11.2021  5.11.2021 
1442140470   Slovanet, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  320,50 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    20.10.2021  25.10.2021  22.10.2021 
1442140432   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM   623,37 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    05.10.2021  06.10.2021  5.10.2021 
1442140414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   155,33 
vrátane DPH
Zmluva 5611862400    20.09.2021  21.09.2021  24.9.2021 
1442140381   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 16.8-31.8.2021  501,31 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    6.9.2021  09.09.2021  8.9.2021 
1442140365   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na obder PHM  113,59 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.08.2021  24.08.2021  23.8.2021 
1442140344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   526,21 
vrátane DPH
zml. č. 002863/73120/2004    4.8.2021  11.08.2021  11.8.2021 
1442140330   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  218,54 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.07.2021  26.07.2021  23.7.2021 
1442140301   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 16.6-30.6.2021  776,36 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    6.7.2021  08.07.2021  7.7.2021 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť