Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
178/2012    LCHDJ s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2141 ks  6.423,00 
bez DPH
1/1999  10.12.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
27.12.2012 
151/2012    LCHDJ s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2720 ks  8 160,00 
vrátane DPH
1/1999,2/2004  29.10.2012  Ing. Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
6.11.2012 
143/2012    LCHDJ 
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 270 ks  810,00 
vrátane DPH
1/1999,2/2004  9.10.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca FO 
15.10.2012 
134/2012    LCHDJ s.r.o. 
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2800 ks  8400,00 
vrátane DPH
1/1999  26.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka UPSVR Komárno 
1.10.2012 
126/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 08/2012.  8.100,00 
bez DPH
1/1999 a dodatok č. 2/2004  28.08.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
7.9.2012 
117/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 07/2012.  9.120,00 
bez DPH
1/1999  27.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
95/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 06/2012.  8.160,00 
bez DPH
1/1999  27.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
68/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny za obdobie 05/2012.  8 340,00 
bez DPH
1/2004  29.05.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
12.6.2012 
50/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 04/2012.  8 340,00 
bez DPH
  25.04.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
26.4.2012 
42/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny - 03/2012.  7 320,00 
vrátane DPH
  28.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
12.4.2012 
22/2012    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny 03/2012  8 940,00 € 
bez DPH
  27.02.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
16.3.2012 
8/2012    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny 02/2012.  8 460,00 
bez DPH
  27.01.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
6.2.2012 
1/2012    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny 01/2012.  9.000,00 
bez DPH
1/2004  02.01.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
13.1.2012 
10/2012    Psychodiagnostika a.s. 
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Batérie psychodiagnostických testov pre orientačné psych. vyšetrenie detí - 7 testov.  361,00 
bez DPH
  17.02.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
1.3.2012 
170/2012    ŠEVT 
Plynárenská 6, Nové Zámky
31331131  Kancelársky materiál  1.600,00 
vrátane DPH
7/2012  22.11.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
30.11.2012 
168/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Stolové kalendáre na rok 2012 a perá guličkové  135,70 
vrátane DPH
7/2012  20.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
30.11.2012 
165/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  EURES-T Danubius - kancelársky materiál  693,70 
vrátane DPH
VS/2012/0248  23.11.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
30.11.2012 
135/2012    Ševt a.s. 
Plynárenská 6,Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  1500,00 
vrátane DPH
7/2012  26.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka UPSVR Komárno 
1.10.2012 
133/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6,Bratislava
31331131  Hygienický materiál  794,30 
vrátane DPH
  20.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
1.10.2012 
118/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup kancelárskeho materiálu.  300,00 
vrátane DPH
7/2012  01.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
70/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup ostatného kancelárskeho materiálu.  1 000,00 
vrátane DPH
7/2012  07.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
12.6.2012 
54/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Ostatný kancelárský materiál.  1 000,00 
vrátane DPH
7/2012  03.05.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
22.5.2012 
24/2012    Ševt a.s. 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Kancelársky materiál.  1 200,00 € 
vrátane DPH
7/2012  02.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
16.3.2012 
196/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tónerov  4.700,00 
vrátane DPH
  20.12.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
27.12.2012 
147/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka tonerov 23 ks  1.920,78 
vrátane DPH
22/2012  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
29.10.2012 
113/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
112/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
111/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
110/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
109/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
108/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B.  79,32 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
107/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
106/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
105/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
104/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
103/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
102/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
101/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2.  226,90 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
100/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
99/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B.  549,24 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť