Objednávky 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
98/15    Bajzik,s.r.o. 
Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske
  protipožiarny zatvárač 8ks  176,00 
vrátane DPH
IN 002/2015  08.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
92/15    Ladický, s.r.o. 
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  elektroinštalačné práce  306,50 
vrátane DPH
IN 002/2015  30.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
91/15    Ladický, s.r.o. 
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  elektroinštalačné práce  601,54 
vrátane DPH
IN 002/2015  30.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
73/15    JOFA . Jozef Fabo 
Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske
47720875  skartátory  444,60 
vrátane DPH
IN 002/2015  25.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
39/15    ALARM SYSTÉM 
Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany
40183165  oprava poplachového systému  149,46 
vrátane DPH
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9)  19.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
68/15    TOUR KLUB - Igor Svitek 
Starohorská 20, 974 11Banská Bystrica
17986117  kalendáre a diáre  457,79 
vrátane DPH
KZ č. Z201533827_Z  24.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
97/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacej karty  10168,80 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  03.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
89/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacej karty  15,20 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  26.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
85/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  9397,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  03.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
78/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  49,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  12.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
75/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  10666,60 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  05.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
64/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  9899,00 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  04.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
61/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  106,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  13.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
59/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  10332,20 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
52/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  11042,80 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  06.07.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
96/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2500,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
90/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  26.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
86/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  03.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
74/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
63/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
58/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
41A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2640,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  29.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
34B/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2232,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.4.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
24/A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2328,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.03.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
18A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  27.02.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
8A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.01.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
38A/15    ORANGE Slovensko, a.s. 
Medova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné zariadenie  100,00 
vrátane DPH
RD č. 21/OIaMIS/2014  18.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
34A/15    ORANGE Slovensko, a.s. 
Medova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné zariadenia  3,00 
vrátane DPH
RD č. 21/OIaMIS/2014  30.04.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
87/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  11.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
70/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  7774,60 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  25.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
88/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015  11.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
71/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  377,76 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015  25.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
60/15    IcarCom, s.r.o. 
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  2404,00 
vrátane DPH
RD č.04/T/2015  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
49/15    IcarCom, s.r.o. 
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  496,00 
vrátane DPH
RD č.04/T/2015  19.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
48/15    IcarCom, s.r.o. 
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  350,00 
vrátane DPH
RD č.04/T/2015  18.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
41/15    IcarCom, s.r.o. 
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  28,44 
vrátane DPH
RD č.04/T/2015  26.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
50/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  804,00 
vrátane DPH
RD zo dňa 08.11.2011  22.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
34/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  2010,00 
vrátane DPH
RD zo dňa 08.11.2011  29.04.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
51/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  4246,51 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.09.2012  30.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
23/15    Drogéria - Dušan Šebok 
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke
40266206  čistiace prostriedky  299,30 
vrátane DPH
RZ. Č.1/13  27.03.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
17.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť