
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272540010 | MUDr. Blahyjová Dana Kremzdrav s.r.o., Kremnica |
36646474 | zdrav. výkony | 76,67 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 20.1.2025 | 28.01.2025 | 20.1.2025 | |
1272540009 | MUDr. Blahyjová Dana Kremzdrav s.r.o., Kremnica |
36646474 | zdrav. výkony | 139,40 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 20.1.2025 | 28.01.2025 | 20.1.2025 | |
1272540015 | VADEMECUM s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdrav. výkony | 418,20 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 20.1.2025 | 28.01.2025 | 22.1.2025 | |
1272540053 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZH | 295,47 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540052 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZH | 871,22 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné BS | 975,56 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 26.2.2025 | 03.03.2025 | 27.2.2025 | |
1272540025 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZC | 1270,75 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 3.2.2025 | 10.02.2025 | 5.2.2025 | |
1272540006 | MUDr. Grausová Oľga Bystrická 52, Žarnovica |
36634271 | zdrav. výkony | 69,70 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 20.1.2025 | 28.01.2025 | 20.1.2025 | |
1272540024 | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. Študentská 17, Zvolen |
36634191 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 31.1.2025 | 10.02.2025 | 5.2.2025 | |
1272540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver + priečinok | 1174,15 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 14.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
1272540078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,68 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 7.4.2025 | 15.04.2025 | 8.4.2025 | |
1272540056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver + priečinok | 1186,45 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 14.3.2025 | |
1272540055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 14.3.2025 | |
1272540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver + priečinok | 1388,85 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 14.2.2025 | |
1272540035 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,04 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 7.2.2025 | 18.02.2025 | 12.2.2025 | |
1272540093 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 64,58 bez DPH |
OV250016 | 22.4.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
1272540092 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava kotla | 166,05 vrátane DPH |
OV250013 | 22.4.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
1272540087 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6319,62 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
1272540060 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6319,62 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
1272540042 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6319,62 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 18.2.2025 | |
1272540022 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | odmena za január | 7,38 vrátane DPH |
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 30.1.2025 | 30.01.2025 | 30.1.2025 | |
1272540079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.4.2025 | 15.04.2025 | 8.4.2025 | |
1272540054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina | 381,57 vrátane DPH |
5361/2024 | 7.4.2025 | 15.04.2025 | 8.4.2025 | |
1272540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,39 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12430,91 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540069 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 28.3.2025 | 31.03.2025 | 1.4.2025 | |
1272540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 470,62 vrátane DPH |
5361/2024 | 12.3.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
1272540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
5361/2024 | 5.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 5.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina január 2025 | 1077,52 vrátane DPH |
5361/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 18.2.2025 | |
1272540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540030 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540023 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 31.1.2025 | 03.02.2025 | 4.2.2025 | |
1272540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
zmluva č. 5361/2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
1272540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
1272540094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 315,07 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.4.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 |