
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272540037 | Stanislav Buzalka Srnčia 74/3, Banská Štiavnica |
40043797 | žaluzie | 1799,98 vrátane DPH |
OV250002 | 10.2.2025 | 18.02.2025 | 12.2.2025 | |
1272540003 | Michaela Tokárová - M CAR WASH J.G. Tajovského, Banská Štiavnica |
50228790 | čistenie služobných áut | 210,00 vrátane DPH |
OV250001 | 13.1.2025 | 20.01.2025 | 14.1.2025 | |
1272540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hyg. materiál | 2670,33 vrátane DPH |
OV250000 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 14.2.2025 | |
1272540217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.10.2025 | 15.10.2025 | 7.10.2025 | |
1272540189 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540165 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 5.8.2025 | |
1272540147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.7.2025 | 15.07.2025 | 8.7.2025 | |
1272540118 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 6.6.2025 | |
1272540106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 12.5.2025 | 20.05.2025 | 15.5.2025 | |
1272540075 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 18.2.2025 | |
1272540016 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 49,20 vrátane DPH |
OV240025 | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 28.1.2025 | |
1272505037 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 19380 bez DPH |
94/ | 25/27/54O/2 | 22.9.2025 | 02.10.2025 | 1.10.2025 |
1272540222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 8.10.2025 | 15.10.2025 | 10.10.2025 | |
1272540221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 8.10.2025 | 15.10.2025 | 10.10.2025 | |
1272540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina september | -8093,59 vrátane DPH |
5361/2024 | 8.10.2025 | 12.11.2025 | 10.10.2025 | |
1272540218 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + ÚMV | 989,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.10.2025 | 15.10.2025 | 7.10.2025 | |
1272540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.10.2025 | 15.10.2025 | 7.10.2025 | |
1272540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.10.2025 | 15.10.2025 | 7.10.2025 | |
1272540214 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné BS | 565,92 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
1272540213 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
1272540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
1272540209 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreba vody | 94,92 bez DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla 122/127/2020 | 26.9.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
1272540208 | Mestský bytový podnik Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica |
00634336 | kontrola has. prístrojov | 6,65 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 24.9.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
1272540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 92,15 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 22.9.2025 | |
1272540204 | NOBAMED s.r.o. Švantnerova 23, Nová Baňa |
36661821 | zdrav. výkony | 55,76 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 12.9.2025 | 23.09.2025 | 22.9.2025 | |
1272540203 | MUDr. Vacval Boris MEDPROM s.r.o. Bystrická 54, Žarnovica |
44506520 | zdrav. výkony | 27,88 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 12.9.2025 | 23.09.2025 | 22.9.2025 | |
1272540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver + priečinok | 931,90 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 12.9.2025 | 23.09.2025 | 17.9.2025 | |
1272540196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 8.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540195 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZH | 923,88 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 5.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540194 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZH | 305,69 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 5.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 5.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + UMV | 532,64 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 5.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina august | -7800,92 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
1272540187 | OK-Zdravie s.r.o. Švantnerova 23, Nová Baňa |
45481075 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 14.7.2025 | 08.09.2025 | 5.9.2025 | |
1272540186 | MUDr. Vacval Boris MEDPROM s.r.o. Bystrická 54, Žarnovica |
44506520 | zdrav. výkony | 41,82 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 14.7.2025 | 08.09.2025 | 5.9.2025 | |
1272540185 | SUBASIO s.r.o. Nemocničná 2, Žarnovica |
36702439 | zdrav. výkony | 195,16 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 14.7.2025 | 08.09.2025 | 5.9.2025 | |
1272540184 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 3.9.2025 |