Faktúry 2025 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1272540088   AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o.
Lintich 1/B, Banská Štiavnica
44622805  ÚMV  750,08 
vrátane DPH
  OV250017  15.4.2025  22.04.2025  16.4.2025 
1272540028   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  1401,03 
vrátane DPH
  OV250007  3.2.2025  10.02.2025  5.2.2025 
1272540027   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  758,04 
vrátane DPH
  OV250005  3.2.2025  10.02.2025  5.2.2025 
1272540021   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  2033,39 
vrátane DPH
  OV250006  27.1.2025  03.02.2025  28.1.2025 
1272540020   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  651,57 
vrátane DPH
  OV250004  27.1.2025  03.02.2025  28.1.2025 
1272540075   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  50,43 
vrátane DPH
  OV240025  3.4.2025  15.04.2025  7.4.2025 
1272540074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3720,29 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022    3.4.2025  15.04.2025  7.4.2025 
1272540050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3720,29 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022    3.3.2025  24.03.2025  21.3.2025 
1272540040   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  50,43 
vrátane DPH
  OV240025  13.2.2025  24.02.2025  18.2.2025 
1272540039   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hyg. materiál  2670,33 
vrátane DPH
  OV250000  13.2.2025  18.02.2025  14.2.2025 
1272540034   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3720,29 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022    06.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1272540016   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  49,20 
vrátane DPH
  OV240025  23.1.2025  03.02.2025  28.1.2025 
1272540084   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov  83,03 
vrátane DPH
  OV250011  10.4.2025  22.04.2025  16.4.2025 
1272540058   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia obsahu nádob  4,92 
vrátane DPH
  OV250008  14.3.2025  24.03.2025  20.3.2025 
1272540068   InstalGas s.r.o.
Bratská 6, Banská Štiavnica
52330648  údržba budovy  788,65 
vrátane DPH
  OV250012  24.3.2025  31.03.2025  26.3.2025 
1272540080   LAVIE spol. s r.o.
A. Kmeťa 6, Nová Baňa
36648990  zdrav. výkony  111,52 
bez DPH
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008    11.4.2025  22.04.2025  16.4.2025 
1272540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  vyučtovanie elektrina  381,57 
vrátane DPH
5361/2024    7.4.2025  15.04.2025  8.4.2025 
1272540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  plyn  5586,04 
vrátane DPH
P1463/2024    3.4.2025  15.04.2025  7.4.2025 
1272540072   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  118,39 
vrátane DPH
5361/2024    2.4.2025  15.04.2025  7.4.2025 
1272540071   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  12430,91 
vrátane DPH
5361/2024    2.4.2025  15.04.2025  7.4.2025 
1272540069   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  117,85 
vrátane DPH
5361/2024    28.3.2025  31.03.2025  1.4.2025 
1272540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  470,62 
vrátane DPH
5361/2024    12.3.2025  24.03.2025  20.3.2025 
1272540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  3881,63 
vrátane DPH
5361/2024    5.3.2025  18.03.2025  11.3.2025 
1272540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  plyn  5586,04 
vrátane DPH
P1463/2024    5.3.2025  18.03.2025  11.3.2025 
1272540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  vyučtovanie elektrina január 2025  1077,52 
vrátane DPH
5361/2024    14.2.2025  24.02.2025  18.2.2025 
1272540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  117,85 
vrátane DPH
5361/2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1272540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  3881,63 
vrátane DPH
5361/2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1272540030   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  plyn  5586,04 
vrátane DPH
P1463/2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1272540023   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  117,85 
vrátane DPH
5361/2024    31.1.2025  03.02.2025  4.2.2025 
1272540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  3881,63 
vrátane DPH
zmluva č. 5361/2024    07.01.2025  13.01.2025  8.1.2025 
1272540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  plyn  5586,04 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    07.01.2025  13.01.2025  8.1.2025 
1272540024   MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.
Študentská 17, Zvolen
36634191  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008    31.1.2025  10.02.2025  5.2.2025 
1272540062   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, Nová Baňa
00320897  spotreba vody  76,59 
vrátane DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    19.3.2025  24.03.2025  21.3.2025 
1272540026   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, Nová Baňa
00320897  spotreba elektriny  3258,32 
vrátane DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    3.2.2025  10.02.2025  5.2.2025 
1272540085   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  vykonané práce  232,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    14.4.2025  22.04.2025  16.4.2025 
1272540070   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  deratiz. práce  5,90 
bez DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    31.3.2025  07.04.2025  3.4.2025 
1272540059   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  vykonané práce  210 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    14.3.2025  24.03.2025  20.3.2025 
1272540045   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  kontrola has. prístrojov  9,18 
bez DPH
zmluva po nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    19.2.2025  24.02.2025  20.2.2025 
1272540036   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  vykonané práce  232,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    7.2.2025  18.02.2025  12.2.2025 
1272540003   Michaela Tokárová - M CAR WASH
J.G. Tajovského, Banská Štiavnica
50228790  čistenie služobných áut  210,00 
vrátane DPH
  OV250001  13.1.2025  20.01.2025  14.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť