
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251106 | H.K.K. mont, s.r.o. Bardejovská 2313/50, 089 01 Svidník |
36723185 | výmena stropných kaziet | 107,25 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | obj.OV250036 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 |
| 1549925 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 874/12, 1900 00 Praha 9 |
26805413 | pečiatky | 70,87 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | obj.OV250048 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 3.11.2025 |
| 1020025 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubetíne 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | Pečiatky | 23,03 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | obj.OV250030 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 |
| 20255759 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 2025687 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 | |
| 2025610 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025571 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 2 536,88 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250040 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 2025535 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025472 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 2025392 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 2025325 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025255 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2639,17 vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 14.5.2025 | |
| 2025172 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 2025106 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 2025039 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 2024843 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 2025110 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 11/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 | |
| 2025099 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 10/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 202088 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 9/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025078 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 8/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 2025067 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 7/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 2025057 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 6/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025035 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 4/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 9.4.2025 | |
| 2025030 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 5.3.2025 | |
| 2025013 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 2/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 2025003 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 1/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 2025046 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 5/2025 | 1297,65 vrátane DPH |
zml.10/2009 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 7.5.2025 | |
| 62550047 | FINÁL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 555,96 eur vrátane DPH |
obj.OV250004 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 62550493 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 876,88 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 62550500 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 184,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 62550082 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 408,05 eur vrátane DPH |
obj.OV240088 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 | |
| 62550060 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 317,46 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 62550013 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 225,48 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV240061 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |
| 62451372 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 158,40 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 36120 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 36520 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 36720 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 122024 | EVIKA, s.r.o. Sadová 1098/68, 093 01 Vranovn/T. |
36788601 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 2025004 | EUROPODLAHY, s.r.o. Gaboltov 109, 086 02 Gaboltov |
53408144 | údržba budovy | 400,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | obj.OV240061 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |
| 20250049 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 83,64 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 |