Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192240034 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom nebytových priestorov 2/2022 | 420,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 241,53 vrátane DPH |
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 03.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240032 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 02.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240031 | AK two spol. s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 27.01.2022 | 04.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 681,84 vrátane DPH |
1/2022 | 21.01.2022 | 26.01.2022 | 25.2.2022 | |
1192240028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2021 | 301,11 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | 25.2.2022 | |
1192240027 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 19.01.2022 | 25.01.2022 | 25.2.2022 | |
1192240016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k DFS 12/2021 (dobropis) | -41,84 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.01.2022 | 25.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240022 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1.1.2021-31.12.2021 | 523,93 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240021 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2021 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštových priečinkov 12/2021 | 748,25 vrátane DPH |
Žiadosti-18.2.2011,21.8.2015, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240010 | FERMIKA s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.01.2022 | 19.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240019 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240018 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 12/2021 | 1199,65 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240017 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | služba IP telefónia 12/2021 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2021 | 1098,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021 | 11.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2021 | 2832,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021 | 11.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2021 | 3,36 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, 24.6.2021 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240008 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4Q.2021 | 21,13 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240007 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom nebytových priestorov 1/2022 | 420,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1.12.2021-31.12.2021 | 290,87 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021 | 06.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1.1.2021-31.12.2021 | 233,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 05.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240002 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1.1.2021-31.12.2021 | 112,16 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 05.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 82,64 vrátane DPH |
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.01.2022 | 07.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240303 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 29.12.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.12.2022 | 10.1.2023 | |
1192240301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 21.12.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 22.12.2022 | 10.1.2023 | |
1192240283 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.12.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.12.2022 | 13.12.2022 | |
1192240281 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 02.12.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.12.2022 | 13.12.2022 | |
1192240264 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmeny za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 09.11.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.11.2022 | 23.11.2022 | |
1192240250 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 03.11.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 04.11.2022 | 22.11.2022 | |
1192240231 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 07.10.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.10.2022 | 11.11.2022 | |
1192240218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.09.2022 | x | 13.10.2022 | |
1192240215 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 12.09.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.09.2022 | 13.10.2022 | |
1192240201 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 06.09.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.09.2022 | 20.9.2022 | |
1192240200 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 06.09.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.09.2022 | 20.9.2022 | |
1192240191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 08.08.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.08.2022 | 30.8.2022 | |
1192240158 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 07.07.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 08.07.2022 | 16.8.2022 | |
1192240140 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 15.06.2022 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.06.2022 | 25.7.2022 |