Faktúry 2023 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192340267   SLOVNAFT, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
31322832  pohonné hmoty  159,12 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.10.2023  19.10.2023  8.11.2023 
1192340242   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  470,77 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    03.10.2023  05.10.2023  17.10.2023 
1192340235   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  136,61 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.09.2023  25.09.2023  2.10.2023 
1192340218   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  383,20 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.09.2023  08.09.2023  20.9.2023 
1192340211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  204,35 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.08.2023  25.08.2023  6.9.2023 
1192340193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  229,52 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.08.2023  08.08.2023  16.8.2023 
1192340187   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  61,02 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.07.2023  21.07.2023  14.8.2023 
1192340168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  260,26 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.07.2023  11.07.2023  14.7.2023 
1192340163   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  322,20 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.06.2023  23.06.2023  27.6.2023 
1192340140   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  373,60 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.06.2023  09.06.2023  19.6.2023 
1192340133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  197,72 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.05.2023  23.05.2023  19.6.2023 
1192340112   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  332,14 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.05.2023  10.05.2023  17.5.2023 
1192340106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  224,51 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.04.2023  20.04.2023  16.5.2023 
1192340080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  266,30 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.04.2023  06.04.2023  19.4.2023 
1192340072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  92,38 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.03.2023  24.03.2023  19.4.2023 
1192340055   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  198,34 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    03.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  406,59 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.02.2023  24.02.2023  16.3.2023 
1192340033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  227,06 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    03.02.2023  08.02.2023  3.3.2023 
1192340026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  74,22 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.01.2023  19.01.2023  13.2.2023 
1192340003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  263,53 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
1192340189   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  vyúčtovanie tepla, vody, stočného za rok 2022 (preplatok)  -2630,27 
bez DPH
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky    20.07.2023  19.07.2023  14.8.2023 
1192340326   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 11/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.12.2023  08.12.2023  15.12.2023 
1192340277   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 10/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.11.2023  07.11.2023  20.11.2023 
1192340271   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  202,20 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  46/2023-12.10.2023  25.10.2023  07.11.2023  20.11.2023 
1192340248   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 9/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.10.2023  10.10.2023  8.11.2023 
1192340220   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.09.2023  08.09.2023  20.9.2023 
1192340195   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 7/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.08.2023  08.08.2023  16.8.2023 
1192340170   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 6/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.07.2023  19.07.2023  27.7.2023 
1192340139   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.06.2023  09.06.2023  19.6.2023 
1192340114   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 4/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.05.2023  17.05.2023  31.5.2023 
1192340340   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 27.11.2023  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  60/2023-22.11.2023  13.12.2023  14.12.2023  3.1.2024 
1192340260   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  33/2023-28.8.2023  12.10.2023  19.10.2023  8.11.2023 
1192340207   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov 13.7.2023  90,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  28/2023-23.6.2023  11.08.2023  16.08.2023  6.9.2023 
1192340157   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 26.5.2023  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  19/2023-24.5.2023  09.06.2023  15.06.2023  27.6.2023 
1192340067   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 8.2.2023  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za 1-4/2023  19027,52 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o urovnaní č. 172/OVS/2023-16.6.2023    15.05.2023  23.06.2023  26.6.2023 
1192340083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 4/2023  2727,90 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    05.04.2023  17.04.2023  19.4.2023 
1192340054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 3/2023  2727,90 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    03.03.2023  04.04.2023  21.3.2023 
1192340035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 2/2023  2727,90 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    03.02.2023  08.02.2023  3.3.2023 
1192340024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 (dobropis)  -5147,33 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    16.01.2023  10.02.2023  13.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť