Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040427   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2021  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    17.12.2020  18.12.2020  10.8.2022 
1042040427   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2021  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    17.12.2020  18.12.2020  6.6.2022 
1042040428   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  228,68 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.12.2020  30.12.2020  10.8.2022 
1042040428   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  228,68 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.12.2020  30.12.2020  6.6.2022 
1042040429   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia ozónom  375,60 
vrátane DPH
  55/OE/2020  29.12.2020  30.12.2020  10.8.2022 
1042040429   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia ozónom  375,60 
vrátane DPH
  55/OE/2020  29.12.2020  30.12.2020  6.6.2022 
1042140002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140003   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  53/OE/2020  05.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140003   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  53/OE/2020  05.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140004   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 12/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140004   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 12/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140005   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140005   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140007   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  241,40 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140007   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  241,40 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140009   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  198,81 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140009   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  198,81 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140013   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    12.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140013   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    12.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2020  1607,03 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2020  1607,03 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť