Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042240021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12/2021  979,00 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.01.2022  20.01.2022  7.2.2022 
1042240023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  173,05 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.01.2022  27.01.2022  10.8.2022 
1042240023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  173,05 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.01.2022  27.01.2022  6.6.2022 
1042240023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  173,05 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.01.2022  27.01.2022  7.2.2022 
1042240025   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2022  18.02.2022  10.8.2022 
1042240025   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2022  18.02.2022  6.6.2022 
1042240025   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2022  18.02.2022  9.3.2022 
1042240026   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240026   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240026   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240028   AMG Security s.r.o.
960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 01/2022  179,61 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA    03.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240028   AMG Security s.r.o.
960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 01/2022  179,61 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA    03.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240028   AMG Security s.r.o.
960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 01/2022  179,61 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA    03.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240029   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovanie priestorov 01/2022  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    04.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240029   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovanie priestorov 01/2022  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    04.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240029   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovanie priestorov 01/2022  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    04.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240030   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022  665,70 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    04.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240030   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022  665,70 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    04.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240030   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022  665,70 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    04.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240031   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022  2251,76 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    07.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240031   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022  2251,76 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    07.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240031   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022  2251,76 
vrátane DPH
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA    07.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240033   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  68,65 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240033   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  68,65 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240033   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  68,65 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240034   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240034   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240034   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240035   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,56 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  10.8.2022 
1042240035   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,56 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  6.6.2022 
1042240035   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,56 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.02.2022  11.02.2022  9.3.2022 
1042240036   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  534,06 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2022  15.02.2022  10.8.2022 
1042240036   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  534,06 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2022  15.02.2022  6.6.2022 
1042240036   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV  534,06 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2022  15.02.2022  9.3.2022 
<< < | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť