Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040101   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040100   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040099   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040098   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040097   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040116   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2475,00 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040114   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  112,84 
vrátane DPH
  6/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040095   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 02.2020  962,10 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040094   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 02.2020  305,72 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040087   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040104   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 02.2020  20,64 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040096   Boráros Ladislav
929 01 M.Dvorníky,Agátová 363/1
41109015  DS/Ad.-inštalácia dvojzástrčky k vyv.systému  100,00 
vrátane DPH
  3/OE/2020  10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040088   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02/2020+údržba sl.OMV  553,07 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    06.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040111   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 02.2020  643,73 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040110   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040109   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040108   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040107   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040105   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray, rukavice  208,00 
vrátane DPH
  9/OE/2020  10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040092   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,64 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040091   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040090   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040089   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  96,10 
vrátane DPH
EX 104/2004    09.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040085   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 02.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    06.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040083   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,52 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040082   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 02.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    04.03.2020  12.03.2020  10.8.2022 
1042040092   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,64 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040091   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040090   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040089   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  96,10 
vrátane DPH
EX 104/2004    09.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040085   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 02.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    06.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040083   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,52 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042040082   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 02.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    04.03.2020  12.03.2020  6.6.2022 
1042001654   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  07.02.2020  09.03.2020  10.8.2022 
1042001653   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3931,20 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  13.01.2020  09.03.2020  10.8.2022 
1042001654   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  07.02.2020  09.03.2020  6.6.2022 
1042001653   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3931,20 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  13.01.2020  09.03.2020  6.6.2022 
1042040081   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.03.2020  06.03.2020  10.8.2022 
1042040080   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  49,43 
vrátane DPH
EX 59/2004    02.03.2020  06.03.2020  10.8.2022 
<< < | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť