
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042540103 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 4ks | 157,44 vrátane DPH |
13/OE/2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540086 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 8ks | 184,50 vrátane DPH |
09/OE/2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540149 | Automobilové opravovne Min.vnútra SR, a.s. 831 06 Bratislava, Sklabinská 20 |
44855206 | servisná prehliadka, EK, TK - DS169DD | 579,65 vrátane DPH |
16/OE/2025 | 18.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540115 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | výmena kolies 7ks | 140,00 vrátane DPH |
11/OE/2025 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540096 | Bíró Zoltán-GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | oprava posuvnej brány | 676,50 vrátane DPH |
8OE/2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540049 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia/opakovaná | 182,04 vrátane DPH |
7/OE/2025 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042440032 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia | 246,00 vrátane DPH |
1/OE/2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/občerstvenie | 810,00 vrátane DPH |
2/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie | 1492,00 vrátane DPH |
1/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540124 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 5/2025 | 37,21 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540102 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 4/2025 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540091 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 3/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540064 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025 | 288,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540031 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2025 | 27,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
1042540028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540139 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 4/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 13.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540110 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 4/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540025 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540133 | GAS-PLYNOSERVIS PLUS 930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 65 |
41894341 | odborné prehliadky a revízie VTZ (3 budovy) | 2669,84 vrátane DPH |
14/OE/2025 | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540127 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540056 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540034 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540131 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa | 5535,00 vrátane DPH |
12/OE/2025 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540140 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01-05/2025-vyúčtovanie | 4626,28 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540136 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt. | 501,90 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540126 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540125 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 06/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540099 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 |