Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540103   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 4ks  157,44 
vrátane DPH
  13/OE/2025  07.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1042540086   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 8ks  184,50 
vrátane DPH
  09/OE/2025  11.04.2025  17.04.2025  29.4.2025 
1042540115   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  výmena kolies 7ks  140,00 
vrátane DPH
  11/OE/2025  15.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540096   Bíró Zoltán-GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30
37488431  oprava posuvnej brány  676,50 
vrátane DPH
  8OE/2025  28.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540049   Derakat Plus s.r.o.
930 06 Ňárad 134
56253613  VM-deratizácia/opakovaná  182,04 
vrátane DPH
  7/OE/2025  24.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042440032   Derakat Plus s.r.o.
930 06 Ňárad 134
56253613  VM-deratizácia  246,00 
vrátane DPH
  1/OE/2025  06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/občerstvenie  810,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie  1492,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540102   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 4/2025  33,83 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.05.2025  12.05.2025  4.6.2025 
1042540091   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 3/2025  30,44 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540064   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025  288,68 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.03.2025  19.03.2025  29.4.2025 
1042540031   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 1/2025  27,06 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540013   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 12/2024  29,70 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.01.2025  17.01.2025  4.2.2025 
1042540028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    31.01.2025  06.02.2025  6.3.2025 
1042540110   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 4/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    13.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540089   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 3/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540070   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 2/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    17.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540048   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 1/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042540025   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2024  912,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-výmena lamba sondy  915,07 
vrátane DPH
  3/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540040   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-výmena akumulátora  201,72 
vrátane DPH
  2/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540034   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    02.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540068   Green Ware Recycling s.r.o.
968 01 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  14,76 
vrátane DPH
  5/OE/2025  14.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540106   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt.  416,62 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540099   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540098   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 05/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540084   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt.  87,07 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 04/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540073   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 04/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt.  118,73 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    11.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 03/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540054   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 03/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540043   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025  337,35 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    13.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540030   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 02/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 02/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540008   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 01/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť