Faktúry 2025 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052540149   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné UPSVaR Galanta 06/2025  342,51 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    14.7.2025  16.07.2025  30.7.2025 
1052540073   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vody budova Galanta 03/2025  247,55 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540150   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba za vodné a stočné UPSVaR Galanta pracov. SEREĎ 2.štvrťrok  210,22 
vrátane DPH
200/2004z 11.2.2004    14.7.2025  16.07.2025  30.7.2025 
1052540063   Slovenská pošta , a.s.
Banská Bystrica
36823040  spracov. PPU  2,4 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    20.3.2025  25.03.2025  24.4.2025 
1052540133   Slovenská pošta , a.s.
Banská Bystrica
48070408  spracovanie PPU 05/2025  2,24 
vrátane DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    16.6.2025  19.06.2025  16.7.2025 
1052540004   Slovenská pošta , a.s.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  spracovanie PPU 12/2024  2,56 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540142   Slovenská pošta , a.s.
Banská Bystrica
35743565  spracovanie PPU na výplatu 06/2025  3,52 
vrátane DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    14.7.2025  16.07.2025  30.7.2025 
1052540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunik. poplatok za 02/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540119   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004     12.6.2025  16.06.2025  19.6.2025 
1052540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný popl. 03/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný popl. 04/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    14.5.2025  16.05.2025  16.6.2025 
105250166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.8.2025  06.08.2025  18.8.2025 
1052540026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 06/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    14.7.2025  16.07.2025  30.7.2025 
1052540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 12/2024  80,64 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540093   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050480
48070408  tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy   30,75 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  8/2025  29.4.2025  30.04.2025  30.5.2025 
1052540048   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  umývanie SMV   5,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    26.2.2025  27.02.2025  24.4.2025 
1052540041   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 01/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    11.2.2025  14.02.2025  24.4.2025 
1052540066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    26.3.2025  28.03.2025  24.4.2025 
1052540156   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 06/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    28.7.2025  30.07.2025  6.8.2025 
1052540156   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 06/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    28.7.2025  30.07.2025  6.8.2025 
1052540005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ  1478,4 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540038   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 01/2025 , za budovu UPSVaR Galanta  220,51 
bez DPH
199/2004z 11.2.2004    11.2.2025  14.02.2025  2.4.2025 
1052540057   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 02/2025  251,84 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    18.3.2025  19.03.2025  24.4.2025 
1052540101   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 04/2025  274,91 
vrátane DPH
199/2004 z 11.2.2004    14.5.2025  16.05.2025  16.6.2025 
1052540124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 05/2025 OM UPSVaR Galanta  230,65 
vrátane DPH
199/2004 z 11.2.2004    12.6.2025  16.06.2025  19.6.2025 
1052540171   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 07/2025  301,65 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.8.2025  19.08.2025  21.8.2025 
1052540076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 1.štv. SEREĎ  198,87 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné UPSVaR Sereď 10-12/2024  109,25 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    16.1.2025  20.01.2025  10.2.2025 
1052540014   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné stočné Galanta 12/2024  420,70 
bez DPH
199/2004 z 11.2.2004    16.1.2025  20.01.2025  10.2.2025 
1052540153   Ernest Varga - SEGA
Topolnica
32347189  vyčistenie KLM a diagnostika   147,60 
vrátane DPH
  25/2025  17.7.2025  22.07.2025  6.8.2025 
1052540027   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výjazd k SMV GA 491 CL  68,88 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540080   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena hasiacich prístrojov 3 ks budova UPSVaR GA  396,06 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   6/2025  23.4.2025  28.04.2025  30.5.2025 
1052540085   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, NITRA
45539197  vyprázdnenie nádob skartácia  92,87 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  5/2025  28.4.2025  30.04.2025  30.5.2025 
1052540142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie 06/2025  225,57 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    14.7.2025  16.07.2025  30.7.2025 
1052540017   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina pracovisko SEREĎ 2024  181,75 
bez DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    16.1.2025  20.01.2025  10.2.2025 
1052540015   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina 12/2024  2725,34 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    16.1.2025  20.01.2025  10.2.2025 
1052540055   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 02/2025  75,6 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540103   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyučtovanie elektriny 04/2025  168,69 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    14.5.2025  16.05.2025  16.6.2025 
1052540128   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyučtovanie elektriny za 05/2025 Budovy UPSVaR GA a SE  187,10 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    16.6.2025  19.06.2025  16.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť