
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540142 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
35743565 | spracovanie PPU na výplatu 06/2025 | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunik. poplatok za 02/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 08/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 18/2025 | 11.9.2025 | 16.09.2025 | 25.11.2025 |
| 1052540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 03/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 04/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540227 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 10/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 105250166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1052540026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 1052540147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 06/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 09/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV | 5,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540038 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 01/2025 , za budovu UPSVaR Galanta | 220,51 bez DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 2.4.2025 | |
| 1052540057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 02/2025 | 251,84 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540101 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2025 | 274,91 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 05/2025 OM UPSVaR Galanta | 230,65 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540171 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07/2025 | 301,65 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1052540212 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 09/2025- Galanta | 237,72 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1.štv. SEREĎ | 198,87 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540237 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/2025 budova UPSVaR Galanta | 308,40 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540191 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné Galanta 08/2025 | 284,73 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 25.11.2025 | |
| 1052540013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Sereď 10-12/2024 | 109,25 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 3.štv. SEREĎ | 208,03 bez DPH |
200/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné Galanta 12/2024 | 420,70 bez DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540153 | Ernest Varga - SEGA Topolnica |
32347189 | vyčistenie KLM a diagnostika | 147,60 vrátane DPH |
25/2025 | 17.7.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540027 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k SMV GA 491 CL | 68,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540080 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena hasiacich prístrojov 3 ks budova UPSVaR GA | 396,06 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 6/2025 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540194 | Petro Cars s.r.o. 29. augusta 92401 Galanta |
výmena oleja SMV GA 769 CD | 244,67 vrátane DPH |
31/2025 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 25.11.2025 | ||
| 1052540181 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | výmena záložných zdrojov posuvné dvere budova SEREĎ | 326,90 bez DPH |
26/2025 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540239 | geodet - JS s.r.o. Šintava |
36204731 | vypracovanbie geomet. plánu pozemky SEREĎ | 640,00 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 46/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 |