
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540131 | Mgr.Martina Plavcová Hviezdoslavova 10880/10, Nové Zámky |
46355316 | úradný preklad listiny zo ŠJ do SJ | 63,26 bez DPH |
24/2025 | 13.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540077 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540065 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | kávovar Dolce Gusto | 59,90 vrátane DPH |
13/2025 | 21.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540047 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup neónových trubíc | 310 vrátane DPH |
9/2025 | 25.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540124 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | demontáž klimatizačnej jednotky na pracovisku Kolárovo | 123 vrátane DPH |
17/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540123 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis a čistenie klimatizácií v priestoroch ÚPSVR | 1200 vrátane DPH |
18/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540043 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizačnej jednotky na pracovisku Bisk.királya 30 | 60 vrátane DPH |
6/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540136 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 06/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540121 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 05/2025 | 3248,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540100 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 4/2025 | 3685,18 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540070 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2025 | 6010,12 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540108 | Clean City spol.s.r.o. Mieru 3507/36, Komárno |
31443842 | odvoz odpadu z 2 ks kontajnerov | 329,64 vrátane DPH |
19/2025 | 13.5.2025 | 19.5..2025 | 5.6.2025 | |
1142540139 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 06/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540128 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 05/2025 | 952,94 vrátane DPH |
33/2005 | 11.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540103 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK+Var.ÚK za obdobie 04/2025 | 1.445,13 vrátane DPH |
33/2005 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540079 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK - kúrenie mesiac 03/2025 | 2023,44 vrátane DPH |
33/2005 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540054 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 02/2025 | 2433,37 vrátane DPH |
33/2005 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540040 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2025 | 2421,81 vrátane DPH |
33/2005 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540010 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 12/2024 | 4268,46 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540115 | CZ-MEDIC, s.r.o. Senný trh 799/6,Komárno |
54560616 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
26.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1142540134 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 07/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540117 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 06/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540097 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 05/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540069 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.4.2025 | 07.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540049 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540001 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540021 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 3.2.2025 | 05.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
1142540078 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2025 | 397,10 vrátane DPH |
1/114/2022 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 |