
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540131 | Mgr.Martina Plavcová Hviezdoslavova 10880/10, Nové Zámky |
46355316 | úradný preklad listiny zo ŠJ do SJ | 63,26 bez DPH |
24/2025 | 13.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540213 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
13.10.2025 | 5.11.202 | 4.12.2025 | ||
| 1142540077 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
| 1142540230 | Automobilové opravovne MV SR Priemyselná 2, Nitra |
44855206 | oprava AUS Škoda Fabia BL468RV | 295,29 vrátane DPH |
37/2025 | 30.10.2025 | 07.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540199 | Automobilové opravovne MV SR Priemyselná 2, Nitra |
44855206 | servis AUS Hyudai BT314EK | 363,03 vrátane DPH |
33/2025 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540165 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač | 153,75 vrátane DPH |
31/2025 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540192 | BELLIS-med.s.r.o. č.d.506, Iža |
45651965 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
24.9.2025 | 01.10.2025 | 5.11.2025 | ||
| 1142540243 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 48,71 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.11.2025 | 17.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540206 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 36,53 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540206 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 36,53 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540183 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separ.odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.9.225 | 12.09.2025 | 9.10.2025 | |
| 1142540169 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.8.2025 | 14.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540181 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | mikrovlnná rúra 1 ks | 89 vrátane DPH |
39/2025 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540173 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup rýchlovarnej kanvice | 39,90 vrátane DPH |
34/2025 | 25.8.2025 | 28.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540065 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | kávovar Dolce Gusto | 59,90 vrátane DPH |
13/2025 | 21.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540047 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup neónových trubíc | 310 vrátane DPH |
9/2025 | 25.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540124 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | demontáž klimatizačnej jednotky na pracovisku Kolárovo | 123 vrátane DPH |
17/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540123 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis a čistenie klimatizácií v priestoroch ÚPSVR | 1200 vrátane DPH |
18/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540043 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizačnej jednotky na pracovisku Bisk.királya 30 | 60 vrátane DPH |
6/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540234 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 10/2025 | 4917,58 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540195 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 09/2025+fix.náklady | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540177 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 8/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540163 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | fixné náklady na dodávku tepla 07/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540136 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 06/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540121 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 05/2025 | 3248,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540100 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 4/2025 | 3685,18 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540070 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2025 | 6010,12 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540108 | Clean City spol.s.r.o. Mieru 3507/36, Komárno |
31443842 | odvoz odpadu z 2 ks kontajnerov | 329,64 vrátane DPH |
19/2025 | 13.5.2025 | 19.5..2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540242 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 10/2025 | 803,18 vrátane DPH |
33/2005 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540203 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix.ÚK + Var.ÚK za mesiac 09/2025 | 777,21 vrátane DPH |
33/2005 | 7.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540182 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za 08/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 5.9.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 | |
| 1142540171 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 07/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540139 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 06/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 |