Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (BL225KU)   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024023, zo dňa 18.04.2024  10.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (BL079KU)   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024024, zo dňa 18.04.2024  10.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (LM621BN)   30,00 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024021, zo dňa 18.04.2024  30.04.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1222440095   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN)  50,44 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024020, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440094   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (LM259BJ)  30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024022, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN  112,32 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024007, zo dňa 05.02.2024  26.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440159   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu výpočtovej a kancelárskej techniky (30 ks, za obdobie 01-06/2024)  30,00 
bez DPH
RD o poskytovaní služieb pozáruč. servisu zariadení, výpočtovej technky a kanc. techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  OV 2024034, zo dňa 03.06.2024  11.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440085   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2024   3,04 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     08.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2024   2,72 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     08.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440260   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 11/2024   1,92 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011    06.12.2024  23.12.2024  10.1.2025 
1222440231   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 10/2024   2,40 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     08.11.2024  15.11.2024  11.12.2024 
1222440211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2024   2,88 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011    08.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2024   1,92 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440175   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2024   2,24 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     08.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
  Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 06/2024  2,08 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     04.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2024  2,88 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     07.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2024   2,56 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011    09.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 01/2024  3,36 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011    08.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 12/2023   1,92 
bez DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     08.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440250   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    03.12.2024  10.12.2024  10.1.2025 
1222440227   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.11.2024  15.11.2024  11.12.2024 
1222440205   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 09/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    03.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 07/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     05.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 06/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 05/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.06.2024  14.06.2024  3.7.2024 
1222440102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 04/2024  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
122244084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440155   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024   2,40 
bez DPH
zmluva č. 16752015    08.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222110154   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  zrážky - nedoplatok 01-06/2024  7,43 
bez DPH
zmluva č. 16752015    08.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  výrub stromov (2 ks)  0,02 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2024073, zo dňa 20.11.2024  10.12.2024  23.12.2024  10.1.2025 
1222440198   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     13.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440251   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 11/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.12.2024  10.12.2024  10.1.2025 
1222440234   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     11.11.2024  15.11.2024  11.12.2024 
1222440208   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440173   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440148   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     04.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť