
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540259 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025 | 105,51 bez DPH |
7/2020 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04,04,2025 | 14,04,2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540252 | HASMAT LM s.r.o. Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
50150693 | kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava | 107 bez DPH |
OV2025080, zo dňa 13.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540213 | EKO - SERVIS LM, s.r.o. Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36013161 | pretlakovanie WC, výjazd + obsluha | 111,50 bez DPH |
OV2025060, zo dňa 01.10.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540046 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (16x) | 111,52 bez DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025 - nedoplatok | 112,12 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540018 | MUDr. Kaclíková Emíia Jánošíkovo nábrežia 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
22.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | ||
| 1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2025 | 122,22 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540235 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ) | 125 vrátane DPH |
OV2025076, zo dňa 29.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540136 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (18x) | 125,46 vrátane DPH |
18.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1222540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí | 127 bez DPH |
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | OV2025008, zo dňa 05.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1222540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2025 | 130,37 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540160 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | odborná prehliadka výťahu | 130 bez DPH |
OV2025042, zo dňa 08.07.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za 11/2025 | 131,57 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP | 12.12.2025 | 17.01.2026 | 14.1.2026 | |
| 1222540246 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (19x) | 132,43 vrátane DPH |
14.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | ||
| 1222540174 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 - nedoplatok | 134,51 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1222540085 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 134,15 bez DPH |
OV2025021, zo dňa 16.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2025 | 139,07 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540162 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 06-07/2025 + doprava | 140 bez DPH |
OV2025030, zo dňa 02.06.2025 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540132 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01-05/2025 - nedoplatok | 143,73 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2025 | 146,42 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540027 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540026 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540116 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | výroba a osadenie mreží pod hlavné schodište budovy UPSVaR LM | 150,55 bez DPH |
OV2025028, zo dňa 20.05.2025 | 29.05.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 152,43 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 154,60 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540137 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks) | 156,00 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540193 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežia 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 |