Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292240191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 5/2022  2830,40 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.06.2022  16.06.2022  10.8.2022 
1292240024   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2021  2744,00 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    17.01.2022  26.01.2022  10.2.2022 
1292240159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 4/2022  2648,75 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.05.2022  20.05.2022  10.6.2022 
1292240100   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 3/2022  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    31.03.2022  08.04.2022  10.6.2022 
1292240097   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 2/2022  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    28.03.2022  30.03.2022  25.4.2022 
1292240038   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 1/2022  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    31.01.2022  03.02.2022  10.2.2022 
1292240232   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 6/2022  2567,25 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.07.2022  20.07.2022  10.8.2022 
1292240263   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 7/2022  2542,80 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.08.2022  17.08.2022  27.9.2022 
1292240276   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 8/2022  2531,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    31.08.2022  09.09.2022  6.10.2022 
1292240205   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 6/2022  2531,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    30.06.2022  11.07.2022  10.8.2022 
1292240175   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 5/2022  2531,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    01.06.2022  08.06.2022  10.8.2022 
1292240342   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 10/2022  2416,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    31.10.2022  07.11.2022  30.11.2022 
1292240090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2022  2383,55 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.03.2022  18.03.2022  25.4.2022 
1292240126   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2022  2348,50 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.04.2022  22.04.2022  10.6.2022 
1292240304   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 9/2022  2301,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    30.09.2022  06.10.2022  6.10.2022 
1292240249   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 7/2022  2252,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    04.08.2022  11.08.2022  27.9.2022 
1292240328   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 9/2022  2236,20 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.10.2022  24.10.2022  4.11.2022 
1292240057   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2022  2212,72 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.02.2022  22.02.2022  25.4.2022 
1292240389   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 11/2022  2185,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    30.11.2022  13.12.2022  28.12.2022 
1292240051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2022 Petofiho Lučenec  2044,74 
vrátane DPH
Zml. 365/OVS/2021    08.02.2022  14.02.2022  25.4.2022 
1292240011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Petőfiho Lučenec  2024,50 
vrátane DPH
Zml. 365/OVS/2021    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021  1891,66 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    14.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240300   Peter Salaj
985 22 Točnica 42
54532159  odstránenie montážnej jamy na parkovisku  1850,00 
bez DPH
  Obj.55/2022  22.09.2022  27.09.2022  6.10.2022 
1292240138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.05.2022  12.05.2022  10.6.2022 
1292240106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.04.2022  08.04.2022  10.6.2022 
1292240071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2022  11.03.2022  25.4.2022 
1292240039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.02.2022  04.02.2022  10.2.2022 
1292240007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1292240016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2021  1813,37 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022  10.8.2022 
1292240393   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.12.2022  09.12.2022  28.12.2022 
1292240346   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.11.2022  07.11.2022  30.11.2022 
1292240307   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.10.2022  06.10.2022  6.10.2022 
1292240282   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.09.2022  09.09.2022  6.10.2022 
1292240244   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.08.2022  04.08.2022  10.8.2022 
1292240206   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.07.2022  11.07.2022  10.8.2022 
1292240179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.06.2022  08.06.2022  10.8.2022 
1292240141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.05.2022  12.05.2022  10.6.2022 
1292240112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.04.2022  08.04.2022  10.6.2022 
1292240075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.03.2022  11.03.2022  25.4.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť