Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292240004   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Fiľakovo  380,21 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2021  796,03 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Lehára, Lučenec-doúčtovanie za r.2021  3315,61 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240239   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  229,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2022  27.07.2022  10.8.2022 
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022  10.8.2022 
1292240203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1061,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.06.2022  30.06.2022  10.8.2022 
1292240188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1232,25 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2022  10.06.2022  10.8.2022 
1292240170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  496,65 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2022  27.05.2022  10.6.2022 
1292240148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1045,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.05.2022  12.05.2022  10.6.2022 
1292240130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  828,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.04.2022  27.04.2022  10.6.2022 
1292240116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1523,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.04.2022  19.04.2022  10.6.2022 
1292240092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  261,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.03.2022  24.03.2022  25.4.2022 
1292240086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  694,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.03.2022  17.03.2022  25.4.2022 
1292240063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  238,66 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.02.2022  28.02.2022  25.4.2022 
1292240046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  639,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.02.2022  14.02.2022  25.4.2022 
1292240032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  178,48 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2022  26.01.2022  10.2.2022 
1292240009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  412,46 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240204   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frank.stroja,štítky  388,50 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    30.06.2022  11.07.2022  10.8.2022 
1292240202   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka,servis,profylaxia Neopost  337,20 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012  Obj.44/2022  17.06.2022  23.06.2022  10.8.2022 
1292240037   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2022  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    31.01.2022  03.02.2022  10.2.2022 
1292240409   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2022  1420,90 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.12.2022  13.12.2022  28.12.2022 
1292240379   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2022  1089,60 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.11.2022  21.11.2022  30.11.2022 
1292240317   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2022  611,99 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.10.2022  17.10.2022  4.11.2022 
1292240294   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2022  533,99 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.09.2022  22.09.2022  6.10.2022 
1292240260   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2022  533,99 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2022  17.08.2022  27.9.2022 
1292240224   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2022  533,99 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.07.2022  20.07.2022  10.8.2022 
1292240190   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2022  570,38 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.06.2022    10.8.2022 
1292240158   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2022  1206,23 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.05.2022  17.05.2022  10.6.2022 
1292240121   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2022  1584,31 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.04.2022  19.04.2022  10.6.2022 
1292240085   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2022  1714,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2022  18.03.2022  25.4.2022 
1292240084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2021  -1686,95 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.03.2022  09.03.2022  25.4.2022 
1292240057   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2022  2212,72 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.02.2022  22.02.2022  25.4.2022 
1292240016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2021  1813,37 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240402   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2022 Fiľakovo  402,61 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    07.12.2022  13.12.2022  28.12.2022 
1292240401   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2022 Petofiho Lučenec  1330,63 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    07.12.2022  13.12.2022  28.12.2022 
1292240400   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2022 Fiľakovo  271,63 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    07.12.2022  13.12.2022  28.12.2022 
1292240391   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2022 Poltár-opakované dodanie  351,00 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    01.12.2022  09.12.2022  28.12.2022 
1292240390   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2022 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1266,00 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    01.12.2022  09.12.2022  28.12.2022 
1292240359   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2022 Fiľakovo  390,50 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    09.11.2022  15.11.2022  30.11.2022 
1292240358   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2022 Petofiho Lučenec  1459,25 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    09.11.2022  15.11.2022  30.11.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť