Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2023 Petofiho Lučenec  2479,81 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Petofiho Lučenec  2374,43 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    11.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340186   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2023 Petofiho Lučenec  2347,19 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340149   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2023 Petofiho Lučenec  2303,62 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    10.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340321   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec  2253,76 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2023 Petofiho Lučenec  2225,70 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.08.2023  06.09.2023  27.9.2023 
1292340222   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2023 Petofiho Lučenec  2216,09 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    11.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340016   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 12/2022  2186,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022    10.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340318   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/  2000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 21.09.2023  06.10.2023  22.09.2023  24.10.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340115   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1955,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1955,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1955,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340416   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2023  1901,59 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340345   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340286   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340246   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.08.2023  30.08.2023  27.9.2023 
1292340216   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.07.2023  12.07.2023  31.7.2023 
1292340182   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340314   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2023  1821,71 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340144   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2023  1794,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340397   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340308   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.08.2023  10.08.2023  28.8.2023 
1292340207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.07.2023  07.07.2023  31.7.2023 
1292340169   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340139   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
1292340022   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022  1728,41 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340114   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2023  1715,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    04.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340402   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 11/2023  1695,50 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.12.2023  11.12.2023  19.12.2023 
1292340007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2022  1664,44 
vrátane DPH
Zml.82/OVS/2022    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340119   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 3/2023  1648,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    06.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340344   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť