Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2022  1083,45 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    16.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340026   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2022 LC  -8,26 
bez DPH
Povolenie    13.01.2023  25.01.2023  8.2.2023 
1292340011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2022  7,52 
bez DPH
Žiadosť    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340424   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  596,20 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.12.2023  27.12.2023  10.1.2024 
1292340414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1420,69 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  493,10 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.11.2023  29.11.2023  19.12.2023 
1292340371   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1516,01 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340290   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  997,71 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.09.2023  18.09.2023  27.9.2023 
1292340267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  510,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.08.2023  30.08.2023  27.9.2023 
1292340259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  897,28 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.08.2023  17.08.2023  28.8.2023 
1292340231   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  357,23 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.07.2023  28.07.2023  31.7.2023 
1292340223   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1195,25 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    11.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  567,19 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.06.2023  03.07.2023  31.7.2023 
1292340190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1548,05 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.06.2023  19.06.2023  29.6.2023 
1292340164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  262,80 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1208,46 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  428,43 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.04.2023  27.04.2023  28.4.2023 
1292340124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1265,87 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.04.2023  17.04.2023  28.4.2023 
1292340109   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  753,16 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.03.2023  27.03.2023  31.3.2023 
1292340087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  886,91 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  662,03 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2023  03.03.2023  31.3.2023 
1292340056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1299,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  236,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.01.2023  27.01.2023  8.2.2023 
1292340012   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  568,65 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340135   SOŠ hotel.služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83,Lučenec
37890221  občerstvenie na "Raňajky so zamestnávateľom"  116,00 
bez DPH
  Obj. zo dňa 20.4.2023  20.04.2023  20.04.2023  28.4.2023 
1292340416   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2023  1901,59 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340374   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2023  964,15 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340368   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  nastavenie systému ÚK po montáži uzatváracieho ventilu  741,60 
vrátane DPH
  Obj.56/2023  08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340295   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340251   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka a montáž uzatváracieho ventilu budova Petöfiho, Lučenec  5771,82 
vrátane DPH
  Obj.23/2023  07.08.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340258   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.08.2023  21.08.2023  28.8.2023 
1292340226   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340191   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2023  798,43 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2023  22.06.2023  29.6.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023  2753,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    17.04.2023  21.04.2023  28.4.2023 
1292340091   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023  3408,19 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť