Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340027 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2022 LC | -8,26 bez DPH |
Povolenie | 13.01.2023 | 25.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340024 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340023 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340022 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022 | 1728,41 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340021 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340020 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340019 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340018 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2022 Fiľakovo | 392,62 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340016 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 2186,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340015 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2023 | 4669,28 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 568,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2022 | 7,52 bez DPH |
Žiadosť | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340010 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2022 | 1362,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2022 Petofiho Lučenec | 1312,70 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2022 Fiľakovo | 281,78 vrátane DPH |
Zml.82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2022 | 1664,44 vrátane DPH |
Zml.82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE Lehára, Lučenec-doúčtovanie za r.2022 | 1035,54 vrátane DPH |
Zml.82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340005 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 49,13 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340004 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 49,31 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340001 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2022 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340243 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | tekuté mydlo na ruky | 104,40 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj. 44/2023 | 02.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 |
1292340265 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | kontrola,oprava EZS/výmena snímača pohybu/ budova Petöfiho | 198,53 vrátane DPH |
Obj. 49/2023 | 18.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340327 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1362,72 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj. 52/2023 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 |
1292340135 | SOŠ hotel.služieb a dopravy Zvolenská cesta č.83,Lučenec |
37890221 | občerstvenie na "Raňajky so zamestnávateľom" | 116,00 bez DPH |
Obj. zo dňa 20.4.2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340092 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava autom.dverí/program.prepínač/ | 275,98 vrátane DPH |
Obj.1/2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340033 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 787,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.1/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 8.2.2023 |
1292340108 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | rýchlovarné kanvice | 99,70 bez DPH |
Obj.10/2023, 8830033250 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340071 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | rýchlovarné kanvice | 119,70 vrátane DPH |
Obj.10/2023, 8830033250 | 24.02.2023 | 28.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,zisťovanie poruchy | 60,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11/2023 | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 |
1292340131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie bezdrôtovej kľúčenky k autom.dverám Petöfiho,Lučenec | 104,46 vrátane DPH |
Obj.12/2023 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340088 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice |
36190381 | koberec | 304,10 vrátane DPH |
Obj.13/2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340111 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka,opravy | 383,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,STK,poplatok za STK | 761,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340183 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera-poplatok | 81,00 vrátane DPH |
Obj.16-B/2023, zo dňa 18.4.2023 | 06.06.2023 | 19.06.2023 | 29.6.2023 |