Faktúry 2022 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022240003   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  157,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    5.1.2022  10.01.2022  17.1.2022 
1022240254   Smart computer, s.r.o.
J.C.Hronského 11, Zvolen
31629881  Batéria T6 power Motorola do snímača  56,60 
vrátane DPH
  OV22057  20.11.2022  24.11.2022 hotovosť  11.1.2023 
1022240187   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1-8/2022  153,34 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.9.2022  08.09.2022  14.9.2022 
1022240009   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony   138,00 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    10.1.2022  13.01.2022  17.1.2022 
1022240101   Šíra Jaroslav - TARGET - alfa
Jána Hollého 2786/54, Malacky
32631456  Výmena zabezpečovacieho systému v budove UPSVR  4333,33 
vrátane DPH
  OV22018 zo dňa 19.4.2022  3.5.2022  11.05.2022  7.6.2022 
1022240049   Šíra Jaroslav - Target - lafa
Jána Hollého 2786/54, Malacky
32631456  Prepojenie EZS na pult centrálnej ochrany cez komunikačný modul  624,00 
vrátane DPH
OV22007    14.2.2022  17.02.2022  10.3.2022 
1022240048   Šíra Jaroslav - Target - lafa
Jána Hollého 2786/54, Malacky
32631456  Ročný servis a kontrola kamerového systému  288,00 
vrátane DPH
  OV22006 zo dňa 14.1.2022  14.2.2022   17.02.2022  10.3.2022 
1022240189   MUDr. Vrablicová Jana
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 1-8/2022  132,43 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.9.2022  08.09.2022  14.9.2022 
1022240023   MUDr. Vrablicová Jana
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony r. 2021  125,46 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    19.1.2022  26.01.2022  4.2.2022 
1022240018   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plasty, papier na rok 2022  734,40 
vrátane DPH
  OV22005 zo dňa 13.1.2022  13.1.2022  19.01.2022  18.1.2022 
1022240016   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - 12/2021  671,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete SWAN    13.1.2022  17.01.2022  18.1.2022 
1022240070   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
35683929  Dodávka a montáž oceľovej vane vo výťahovej šachty v budove UPSVR   7380,00 
vrátane DPH
  OV21102 zo dňa 22.12.2021  17.3.2022  25.03.2022  6.4.2022 
1022240159   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Ventilátory 10 ks  182,30 
vrátane DPH
  OV22034/15.7.2022  25.7.2022  hotovosť  11.8.2022 
1022240246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.11.- 4.12.2022  36,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.12.2022  19.12.2022  11.1.2023 
1022240233   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022  36,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    21.11.2022  22.11.2022  25.11.2022 
1022240212   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 12.9. - 9.10.2022  36,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.10.2022  21.10.2022  23.11.2022 
1022240197   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.8.-11.9.2022  36,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.9.2022  27.09.2022  6.10.2022 
1022240179   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.8.2022  25.08.2022  14.9.2022 
1022240161   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.7.2022  28.07.2022  11.8.2022 
1022240122   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 25.4.-22.5.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.6.2022  06.06.2022  8.6.2022 
1022240106   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 28.3.-24.4.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.5.2022  10.05.2022  7.6.2022 
1022240081   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.2.-27.3.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.4.2022  08.04.2022  7.4.2022 
1022240063   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ul. 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.3.2022  16.03.2022  6.4.2022 
1022240042   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240017   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 6.12.-31.12.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.1.2022  17.01.2022  18.1.2022 
1022240239   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 12/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019    1.12.2022  05.12.2022  19.12.2022 
1022240220   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 11/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    3.11.2022  04.11.2022  24.11.2022 
1022240199   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 10/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    3.10.2022  05.10.2022  6.10.2022 
1022240164   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 8/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    1.8.2022  03.08.2022  11.8.2022 
1022240139   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 7/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 312/OVS/2019     4.7.2022  06.07.2022  8.8.2022 
1022240121   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/1, Piešťany
35743565  Zemný plyn - záloha 6/2022  4505,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP 6671/2022     1.6.2022  06.06.2022  8.6.2022 
1022240100   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zemný plyn - záloha -5/2022  1706,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 312/OVS/2019     3.5.2022  06.05.2022  7.6.2022 
1022240075   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zemný plyn - záloha - 4/2022  1422,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 312/OVS/2019    4.4.2022  06.04.2022  7.4.2022 
1022240053   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2022  1706,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu    3.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240026   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 2/2022  1706,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu    1.2.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1022240006   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu r. 2021 - nedoplatok  3073,25 
vrátane DPH
RD o zruženej dodávke plynu    10.1.2022  13.01.2022  17.1.2022 
1022240002   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - 1/2022  1706,53 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zemného plynu    4.1.2022  07.01.2022  17.1.2022 
1022240242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2022  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.12.2022  12.12.2022  19.12.2022 
1022240223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.11.2022  09.11.2022  24.11.2022 
1022240206   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2022  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.10.2022  10.10.2022  27.10.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť