Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  54,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.8.2023  24.08.2023  30.8.2023 
1022340144   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  243,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.8.2023  08.08.2023  30.8.2023 
1022340136   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  44,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.7.2023  21.07.2023  30.8.2023 
1022340124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  326,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.7.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  223,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.6.2023  22.06.2023  17.7.2023 
1022340108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  212,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.6.2023  08.06.2023  4.7.2023 
1022340101   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  32,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     19.5.2023  24.05.2023  2.6.2023 
1022340085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  262,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.5.2023  05.05.2023  1.6.2023 
1022340068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  269,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.4.2023  06.04.2023  25.4.2023 
1022340064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  95,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.3.2023  27.03.2023  5.4.2023 
1022340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  371,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  60,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.2.2023  21.02.2023  20.2.2023 
1022340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  304,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.2.2023  07.02.2023  20.2.2023 
1022340022   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  35,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  281,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.1.2023  09.01.2023  11.1.2023 
1022340186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za hlasové služby - 10/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.10.2023  11.10.2023  26.10.2023 
1022340214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za služby - 11/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2023  15.11.2023  15.11.2023 
1022340011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2023  11.01.2023  12.1.2023 
1022340237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  72,73 
bez DPH
Zmluva o pripojení    7.12.2023  11.12.2023  12.1.2024 
1022340034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023  72,733 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023  72,73 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.6.2023  13.06.2023  4.7.2023 
1022340127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.7.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8.2023  11.08.2023  30.8.2023 
1022340170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023  72,73 
bez DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2023  14.09.2023  22.9.2023 
1022340058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 2/2023  281,65 
bez DPH
Úver poštovného - potvrdenie č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 5/2023  724,45 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.6.2023  19.06.2023  17.7.2023 
1022340155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 7/2023  325,35 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.8.2023  22.08.2023  30.8.2023 
1022340174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 8/2023  250,55 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.9.2023  26.09.2023  25.9.2023 
1022340041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného - 1/2023  73,05 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.2.2023  17.02.2023  20.2.2023 
1022340105   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340054   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340015   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022  31,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.1.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1022340039   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340195   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.10.2023  20.10.2023  26.10.2023 
1022340178   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.9.2023  27.09.2023  25.10.2023 
1022340163   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.8.2023  30.08.2023  12.9.2023 
1022340141   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.7.2023  31.07.2023  30.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť